同学你好 如果没有任何业务发生jui正常

您好老师,请问我一个朋友申报的资产负债表里面实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润都是0,公司已经开4年了,这样申报是不是不对,就是从表上看非正常是不是,谢谢老师
老师,在税务系统申报年度财务报表的时候点审核提示:《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)+ 盈余公积(期末余额-年初余额) 小于或等于 《利润表》净利润(本期金额),这个是哪里数据错了吗,还是正常的情况不用理
小规模纳税人公司准备注销申请的时候出现了一下问题,这个问题如何解决请老师帮我解释一下, 监控是否存低风险疑点:该纳税人 有低风险疑点:未分配利润和盈余 公积变动额与净利润比对异常 [2020-01-01--2020-12-31]2020年 资产负债表的未分配利润期末【 7717.23】+盈余公积变动额期末【 0】大于0,且盈余公积变动额期末 【0】-期初【0】+资产负债表的未 分配利润期末【7717.23】-期初【 -6792.55】小于利润表的净利润【 14786.53】,投资方是自然人,不 属于独资企业或者合伙企业, 且 未申报缴纳股息红利个人所得税【 】,可能少缴股息红利个人所得税 ;
老师你好,我们公司的报表我有点没看明白,1-3月的资产负债表年未分配利润年初数是589215.91,期末是536670.24,利润表1-3月净利润是-52545.67,这个我是看的懂的,就是4-6月的资产负债表未分配利润期末数是-116071.03,年初是589215.91,利润表4-6月本年累计净利润-703773.35,本月-651227.68,这期中4-6月的资产负债表期末数我看不太明白,感觉这个数字好像不对
老师问一下合作社台账里面,结账以后系统导出的成员权益变动表里的未分配盈余金额为负数,资产负债表里的未分配盈余是0,两个数据不一样,看着成员权益变动表里的未分配盈余金额是以前年度所有分配掉的合计数,总计负了77万,但是资产负债表里的未分配盈余却是0(净利润是5万,已经分配掉了),这是什么原因,未分配盈余负这么多正常吗?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
有别的业务发生,有货币资金,开过发票
同学你好 那就不能是零的
如果错了如何修改
同学你好 做分录然后出报表