建议尽量的走总共户,如果你们想要抵扣。

请问老师,公司的工资可以一部分走现金,一部分走银行卡吗
你好,老师,我们公司发工资有一部分走工行,有一部分走中行…由于操作原因,导致工行工资跨月到账,2月份发了一部分是中行的,3月份又发了剩下的那部分是工行的,但工资表只有一张,工资表是附在2月凭证下,还是3月凭证下?
老师你好!请问下工资可不可以一部份走对公账户,一部份走现金?
老师,我想问下工资发放是,有一部分走现金,一部分走对公,比如工资8000块,对公发5000.现金3000.我在申报工资时本期收入是填8000还是5000了?
你好,老师问一下,如果是对方公司往银行基本户上打钱,这笔账不走到预收账款,走其他应付款可以吗
请问补缴的往年基数调整的社保,医保这些费用,个人部分要补扣回吗,还是单位承担 ,还有滞纳金 这个是个人承担还是单位承担
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
走对公账户有什么好处吗?
你好,你们可以抵扣所得税的。
走现金就不能吗??
你好,因为有些税务局他不认可这个现金,如果你们发放了现金,他需要提供原始凭证。
发现金可以看工资表啊
你好,那你们为什么不都走供货?现金的话需要个人签字。
这个工资表可以自己随便乱乱造。
发没发下去,没有证明。