这个肯定是按照8000来申报

甲方要付我们的一部分工程款,要求给我们按农民工工资走一部分。 工程款给我们公司员工的,现在有两种方法,老师看哪个比较合理? 一是我司员工平时实际的工资正常发(比如小A工资7000元,公司发7000元。甲方为走账再发5000元)。5000元甲方发放,甲方报个税。甲方发小A的5000,小A再转回老板个卡(这些本就是工程款)。这样的话,钱要转来转去,员工会多产生个税,怎么解决 二是员工的工资分解两部分(比如小A工资7000元,甲方发5000元(甲方发放,甲方申报个税),我司发2000元(我司就发放和申报这2000)。这样的话公司这几个月的工资总额会突然减少,这样有什么影响?计提工资该怎么处理
老师,我想问下工资发放是,有一部分走现金,一部分走对公,比如工资8000块,对公发5000.现金3000.我在申报工资时本期收入是填8000还是5000了?
老师,请问下我们公司有部份高工资员工 在总包公司代发5000元工资,代发金额有3.5万,请问这代发这方面我要做帐吗?是不是得让对方给份工资表给我们?我们做工资表时在工资表上扣回了5000余,余下的部份就是我们实际发放工资额,报个税时我实发工资1万,实际是1.5万的,我报个税得报多少工资?
老师请问下我公司要计提工资的时候有一部分是现金发,一有部分是走对公账户 还要计提个税我应该怎样做会计分录
老师,您好,请教您一个问题,我们在4月中旬申报发放的3月工资,有个员工扣除了3月及4月的公积金,比如应发工资5000,扣除两个月公积金1680,公积金是全额个人承担的,一个月840,实发工资5000-1680=3320,后面就没有他工资了,那我现在申报个税的话是不是给他申报本期收入5000,专项扣除公积金部分填列2个月的个人部分就是840,这样申报吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?