你好 资产还在用的吗

账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
固定资产折旧完,如何清理
固定资产已折旧完毕,无净残值,不再使用,如何清理账面
出售已折旧完的固定资产的账务如何处理?
固定资产折旧完,如果固定资产处置了,账务处理是, 借:固定资产清理(残值部分), 累计折旧, 贷:固定资产。 同时, 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。那买了的收入怎么做
老师,公司是卖果酒的,卖果酒需要给客户提供打酒机,打酒机是以押金模式收客户的钱,相当于客户付打酒机的钱给我们,我们去给客户买打酒机,当客户采购酒的金额达到一定比例就把打酒机的钱退还客户,否则就不退打酒机的钱,这个分录要怎么做呀,
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
报关单是人民币结算发票要备注什么内容
固定资产清理这个税怎么办
因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
不知道,已经折旧完了,每次做完账,都会有风险提示折旧不符,所以想走固定资产清理
你好,资产还在用的,不需要做清理