你好!借管理费用—福利费 贷应付职工薪酬—货币性福利 然后借应付职工薪酬—货币性福利 贷银行存款
老师:国庆节发放福利费,公司员工先垫付发放的,国庆节上班后,公司员工向公司财务报销之前发放的福利费,怎么做会计分录
老师,公司付给A员工6000元,代理采购春节福利,苏果卡,支付A员工时, 记 借 其他应收款 —A 贷 银行存款 等普通发票收到后 记 借 管理费用-福利费 贷 其他应收款-A 这样可以吗?
公司支付春节给员工发福利的款项,怎么写分录
给员工发单位自产的蛋糕当节日福利分录怎么写。 拿外面购买的礼品发放福利分录怎么写。
老师好,公司给员工过春节买的米面油等福利开的专用发票进项税可以抵扣吗?
审计老师说背诵的内容已经整理出来了,在哪里可以下载呢?没找到
如何用会计学堂App下载应收应付的报表,还有每月的收支报表,利润表等
客户多付的一毛钱,怎么处理,借记啥啊,应收吗?还是抵扣财务费用现金折扣
我们给对方开了5万的发票,现在对方要求我们再开5万的收据,然后才能给钱,之后收据也不会还给我们,并且5万元不一定能全部到账,请问这种情况下还可以再开收据吗?
有限责任公司增加注册资本流程
老师你好!生产矿用风门的企业购进气动元件、气缸、触摸屏等的会计分录?
收入确认时间应该按什么确认
郭老师,去年的时候支付了费用给员工报销了,然后发现多报销了¥30,我今年的时候他又退回来了,我怎么做呢?我可以直接做银行存款,冲掉去年的业务活动成吗?
以前是两个公司所有的经营请况都在其中一个记的账,相当于内账,现在要分开记账了,如何做,从哪里入手?谢谢老师
老师 计提增值税 附加税 怎么做分录