这个分录是冲减多计提的税金,应交税费是一个双重科目

借应交税费一应交所的税 贷所的税费用。这个分录少交税吧,但是借方负债也增加,有点迷糊了,老师能讲下这个原理吗
借:所得税费用 25万 贷:应交税费-应交所得税 10万 递延所得税负债 15万 您好老师:这个分录我当期企业应该向税务局交多少的所得税?谢谢!
老师,应交税费_应交个人所得税借方一直挂着0.05,怎么坐分录处理,还有应交房产税的借方也有0.01,这个也怎么处理
老师,应交税费_应交个人所得税借方一直挂着0.05,怎么坐分录处理,还有应交房产税的借方也有0.01,这个也怎么处理
老师,应交税费_应交个人所得税借方一直挂着0.05,怎么坐分录处理,还有应交房产税的借方也有0.01,这个也怎么处理
查询退税税率,属于退税率是0的,这个怎么账务处理,是走免税不退税吗,进项专票就做成本,不抵扣
已勾选抵扣的发票已冲红,进项税额转出会计分录怎么做
工资6万一年,马上发奖金是3.6万,现在是合并到工资里面申报还是单独计税划算?老师帮我计算一下税率
老师,结转制造费用需要附什么资料吗?还是直接把凭证打印出来就好?
你好老师,我们21年12月28日发生了一笔应收账款800万元,2023年12月的时候计提了信用减值损失40万元,2024年12月又计提了一笔40万信用减值损失,那我今年应该集体多少呢。我看之前的会计做了一个明细表,有标准:一年以内5%;1-2年 5%; 2-3年 10%; 3-4年30%;4-5年 50%; 5年以上 100%,那我今年12月应该计提多少,分录怎么做
实发工资跟计提的工资有差异怎么处理?实发大于计提数
老师,我们个体户是做美容的,想要开一些经济代理的票要增项吗,名字要变更吗
请问老师,固定资产折旧提完了,该怎么处理,还是不管?
定额发票要什么报税?平时就是收多少停车费就报多少税。然后报的时候是在填在未开票收入栏,这样的话税局什么知道我们定额发票还有多少库存呢?
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
老师,那我们平时交所得税的分录是不是:借所得税费用。贷应交税费-所得税费用
冲减所得税费用 借 应交税费-所得税费用贷方所得税费用啊
你的分录是计提分录这里
好的谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评