同学你好,没看到你的分录

汪老师,您好!我这个未交增值税是咋了?这个余额不平,咋调平?之所以这样是因为我1-6月做的手工帐,当时计算有误,导致凭证重新补录系统后,账上应交税费和实际缴纳税费不一致 你帮我看看咋调平?其他科目都平了,现在就差这个了
前面一个会计遗留下来的应交税费-应交增值税-未抵扣增值税的余额在贷方,是负的820元,这是什么意思?我看了下凭证,是金税盘的费用,他做的会计分录是借应交税费-应交增值税-未抵扣增值税820,贷库存现金820,单位是余额是负数呢?
老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了,我把原值录成价税合计数了,,但凭证里的固定资产入账是对的,现在修改卡片的话,所有到现在的折旧额账对不上都是错误的,而且每月的折旧额账里也变了,这个账咋调,我今天搞了一天毫无头绪,麻烦老师帮帮我咋挑账,凭证咋写,咋处理是正确的
审计写的这个会计分录有点看不懂,这个是啥意思,凭证应该咋录凭证,减值准备的金额是咋算的
最开始一笔凭证是借:资产减值损失39241.26贷:坏账准备/应收账款坏账准备39241.26 然后审计进行调整后记得凭证是借:坏账准备2268.53 借:信用减值损失36972.73借:资产减值损失-39241.26,那我现在要把这个都冲平。咋做会计分录求指教
老师,我25年的业务有一笔发票甲方给开回来了,但是我没有注意,也没有做分录,我现在1月份已经申报了第四季度的税种,请问这个票还能用吗
你好老师,上月申报个税0申报,发现申报人数漏了一人 现在更正申报,无法新增人员,遇到这种情况要怎么办
本月销售的货物可以在次月结转成本吗?
应收账款转让 收回金额缴纳印花税吗
老师,你好,我这边有一家公司5个员工,奖金一人1万,请问这个要怎么申报个税,怎么做账?
建筑服务安装费,内容水电安装,这个怎么入账
请问,企业名下有个分公司,有个员工买社保,他本应该在总公司购买社保,结果买在了分公司,在分公司产生了社保费,总公司愿意承担分公司缴纳的社保费用,对总公司来说这部分怎么入账呀
你好,公司客户买货物,不要开票,货款要不要打到公户里呢?我想着对私汇给老板
营业账簿72000的印花税是9元吗
公司车卖给个人开2万含税发票,13点的票可以开嘛
麻烦看下帮我写下分录我有点看不懂
就是你们之前的减值计入的是资产减值损失,在新准则下,要计入信用减值损失,所以资产减值损失科目减少4693.65,信用减值损失增加4693.65 后面那些金额看不出借贷方,推测应该是你的应收账款信用减值计提少了,只记提了39241.26,应该计提36972.73,所以第一步是补提2268.53,然后将计提时记错科目的39241.26从资产减值损失调到信用减值损失中。
咋写会计分录
你提供的图片就是会计分录呀
第一个:借信用减值损失 4639.65 贷资产减值损失4639.65 第二个:借 信用减值损失36972.73 坏账准备2268.53 资产减值损失39241.26
不好意思之前第二个说错了,应该是你计提多了,要冲回2268.53