同学你好,没看到你的分录

审计写的这个会计分录有点看不懂,这个是啥意思,凭证应该咋录凭证,减值准备的金额是咋算的
最开始一笔凭证是借:资产减值损失39241.26贷:坏账准备/应收账款坏账准备39241.26 然后审计进行调整后记得凭证是借:坏账准备2268.53 借:信用减值损失36972.73借:资产减值损失-39241.26,那我现在要把这个都冲平。咋做会计分录求指教
计提坏账准备时,U8系统里面没有信用减值损失。有资产减值损失和坏账准备。应该怎么写会计分录呢?正常写不应该是借:信用减值损失贷:坏账准备吗?我也知道可以新增信用减值损失会计科目。但是书上教材没有这个会计科目以及它的编码。加不了。就是说还有没有其他办法呢?
老师打扰您一下,我现在正在看以前店的一些会计凭证,是要看什么单子吗?还是利润表啥的?不知道这个数字是怎么来的,就想问一下这个,我有点搞不懂,初期余额以及本年发生额和期末余额,这个是怎么依据怎么算的呀
郭老师打扰您一下,我现在正在看以前店的一些会计凭证,是要看什么单子吗?还是利润表啥的?不知道这个数字是怎么来的,就想问一下这个,我有点搞不懂,初期余额以及本年发生额和期末余额,这个是怎么依据怎么算的呀
老师您好,我现在做表格,是借款的利息表格制作,向A借款100万,约定月按照30天计算,利息月1.5%,6月1日借款100万进来,10号还50万,20号还30万,这个表格怎么设置好,1-10号100万的利息,11-20号50,20-30号20万的利息,该怎么编辑表格,能一目了然呢?
税务局让公司提交出口协查报表。其中企业自诉报表怎么写(要求包含企业基本情况。会计核实情况。,该批货物生产情况和销售情况资料提供)家具行业客户拿去出口
张三个人借公司100万 公司要还借款,公户转私户是不是限额
老师,我们一个项目,别人挂靠我们,这个相关税费应该从对方怎么收合适
提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
你好小规模纳税人,支付环境整治工程款,款项已全部结清,但是对方需要下月再给开具发票,那如何做账,走什么科目
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。品名不一样
2026.4月购买土地500万,契税20万,已付款,用于盖房子,房产不知道什么时候建,可需要摊销
麻烦看下帮我写下分录我有点看不懂
就是你们之前的减值计入的是资产减值损失,在新准则下,要计入信用减值损失,所以资产减值损失科目减少4693.65,信用减值损失增加4693.65 后面那些金额看不出借贷方,推测应该是你的应收账款信用减值计提少了,只记提了39241.26,应该计提36972.73,所以第一步是补提2268.53,然后将计提时记错科目的39241.26从资产减值损失调到信用减值损失中。
咋写会计分录
你提供的图片就是会计分录呀
第一个:借信用减值损失 4639.65 贷资产减值损失4639.65 第二个:借 信用减值损失36972.73 坏账准备2268.53 资产减值损失39241.26
不好意思之前第二个说错了,应该是你计提多了,要冲回2268.53