您好,借固定资产,贷应付账款等,后期计提折旧,挂账即可

一家小规模建筑公司成立10年之久,使用的设备是老旧设备,当时未取得发票,未做固定资产入账,税务要求公司暂估入账的方式把固定资产入账,请问暂估入账的固定资产怎样出分录,以后怎样平暂估入账的余额
老师,我公司购入需要安装的设备,安装完成付50%,未开发票,剩下的50%分3年付记入长期应付款,在设备安装完成未收到发票,我暂估入账的,但是按含税价入账的,现收到发票冲销原来的暂估入账,在按发票入账,固定资产就就是不含税的,现在在建工程里成负数了,要怎么做分录才能平
公司是一般纳税人,通过融资租赁公司向厂商购买设备做租赁业务,目前款项未支付,未收到发票,但设备已入场。请问,这个账务怎么做?做暂估么?固定资产要做折旧,如果按照暂估的成本入账,后续实际单价高于暂估成本的话,账务怎么处理
老师您好,想请问您一下:公司是一般纳税人,购买一批建筑设备用于出租,目前设备已到,款未支付,发票未到,该批设备由公司销售部门用于出租的。 我的会计分录如下: 设备已到,款未支付,发票未到: 借:固定资产-暂估 贷:应付账款-XX公司 计提折旧: 借:销售费用-折旧费 贷:累计折旧 设备有出租,结转成本 借:主营业务成本 贷:什么科目呢?
你好,请问本公司(小规模纳税人)建立光伏工程,3月项目完工投入使用,由于10月还未审计,可以先3月暂估转固定资产.4月固定资产折旧,7月收到的监理费发票含税1个点,怎么做监理费会计分录,7月计提借:在建工程贷:应付账款,支付的时候借:应付,贷银行可以么?请问监理费需要转固定资产么,在几月进行呢,分录怎么做?10月还产生了审计费,也同样么?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
借:固定资产-暂估 贷:应付账款, 后期计提折旧时: 借:累计折旧 贷:固定资产-暂估 老师这样做对吗? 这些机器己使用多年了,可以一次摊销折旧完吗?这些机器都无法拿得到发票,而且也未发生固定资产的应付,该如何平了这个应付账款?
您好,折旧,借以前年度损益调整,贷累计折旧
老师,公司是小会计准则制度,没有以前年度损益调整科目使用,只有会计准则制度才有以前年度损益损度科目,而且这些设备无发票,不能抵减企业所得税,入账固定资产的贷方应付账款该如何平?
您好,那就以前部分用未分配利润,企业所得税纳税调增。挂账