同学你好 你原分录负数红冲

请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
上个月取得的专票已经认证了,对方直接开具了红发票综合,但是我们不知道对方已经开具了红字,请问我要怎样查询这张红字发票的信息,是开具的红字发票
老师您好,我方开具的发票,对方已抵扣,现对方已开具了红字信息表,我方该怎么查询信息表并具红字发票呢?
老师,我们开出去的发票,对方已经认证了,现在发票开错需要红冲,对方已经开具红字信息表,但是我们没有开红字发票,这种情况下还是按之前开错发票计算吗?
对方开具了红字信息表,我方开具了红字发票,但是对方为通知我们的情况下又撤销了红字信息表
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
你理解错了吧,我是说我不知道是哪张发票红冲了,要怎样查询
是对方红冲的
同学你好 这个需要去税局大厅查询 自己查不了