A、借:领用时,分录是: 借:低值易耗品——在用60000 贷:低值易耗品——在库 60000 B、摊销时,分录是: 借:管理费用 30000 贷:低值易耗品——低值易耗品摊销30000 2.该批工具后报废,残料入库。 A、借:原材料800 借:管理费用 29200 贷:低值易耗品——低值易耗品摊销30000 B、借:低值易耗品——低值易耗品摊销30000 贷:低值易耗品——在用30000

分组任务甲企业2019年3月2日生产车间领用300件管理用具,每件200元,共计60000元。2019年9月3相日报废,残料作价800元入库。(五五摊销法)编制分录如下:
【例】6月2日,甲公司基本生产车间领用专用工具一批,成本6000元。当年12月4日该批专用工具报废,残料作价200元入库(五五摊销)编制会计分录如下:
【例】6月2日,甲公司基本生产车间领用专用工具一批,成本6000元。当年12月4日该批专用工具报废,残料作价200元入库(五五摊销)编制会计分录如下:
【例】6月2日,甲公司基本生产车间领用专用工具一批,成本6000元。当年12月4日该批专用工具报废,残料作价200元入库(五五摊销)编制会计分录如下:
6月2日,甲公司基本生产车间领用专用工具一批。成本6000元。当年12月4日该批专业工具报废,残料作价200元入库(五五摊销)。编制会计分录
老师,税务稽查补缴2023,2024的增值税等怎么做分录,要调整历年的吗
老师 我们买的货架有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗 老师
老师请问有总分公司,请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报还是按总分公司合计数申报呢
老师 我们买的国家有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗
老师您好,收到银行给我公司开具的6的短信手续费的发票可以抵扣不
管理费用和其他应收款分录怎么做
我们和A公司签订了服务协议,由于A公司才注册还没开户,能不能由B公司打款
贷款发放存入怎么做分录
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。