同学你好 借,周转材料一低一在用6000 贷,周转材料一低一在库6000 借,制造费用3000 贷,周转材料一低一摊销3000 借,制造费用3000 贷,周转材料一低一摊销3000 借,周转材料一低一摊销6000 贷,周转材料一低一在用6000 借,周转材料一低一在库200 贷,制造费用;200

【例】6月2日,甲公司基本生产车间领用专用工具一批,成本6000元。当年12月4日该批专用工具报废,残料作价200元入库(五五摊销)编制会计分录如下:
【例】6月2日,甲公司基本生产车间领用专用工具一批,成本6000元。当年12月4日该批专用工具报废,残料作价200元入库(五五摊销)编制会计分录如下:
【例】6月2日,甲公司基本生产车间领用专用工具一批,成本6000元。当年12月4日该批专用工具报废,残料作价200元入库(五五摊销)编制会计分录如下:
6月2日,甲公司基本生产车间领用专用工具一批。成本6000元。当年12月4日该批专业工具报废,残料作价200元入库(五五摊销)。编制会计分录
周转材料一一五五摊销法甲企业2019年3月2日生产车间领用300件管理用具,每件200元,共计60000元。2019年9月30日报废,残料作价800元入库。(五五摊销法)编制相关分录如下
公司是用气发电的公司 中标服务费9万元 放哪个科目 长期待摊 管理费用 主营业务成本?
老师,我们是生产鸡精,料包的,现在电费怎么分配的,
老师,工程施工如果有余额应该怎么办?
借原材料-暂估款,贷应付账款。 然后领料的时候借生产成本直接材料,贷方就是原材料暂估款 当月结转生产成本原材料到库存商品里。 如果次月没有收到发票,以及如果次月收到发票。两种情况。应该怎样处理暂估款呢?
我要做当月收支明细表,一个总表,月初余额,收,支,月末余额。但是有三个账户,还有账户来回互转,金额也不一样,表格怎么显示?互转金额能不能算在收入,支出里?分表要不要显示每笔资金互转转出,转入
老师你好,由于五月份有红冲发票,产生负的销售额,进销存成本结转为负的,怎么在总账做分录,借1405正数80,借5401主营业务成本红字80对么
增值税申报表表4的销售不动产预征缴纳税款的金额是销售额还是税款
老师,目前亚马逊店铺要求的水费费用账单凭证以什么为主呢
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
老师好,现在我们公司是别人介绍一个外贸单,我们做了备案了,客户要打款用外币,我们需要怎么合格的退税,我看退税有条件,报关单我们从哪里得到
蟹蟹老师
不客气的,祝您 学习愉快