学员你好,如果是公司业务产生的可以所得税前列支

想问下,公司给别的居间介绍业务服务费 ,对方给我们开的是劳务费 居间服务费发票,这种发票可以企业所得税前全额抵吗,我好像以前听说过在营业收入的5%金额 内让所得税前抵扣,有这种说法吗,我们是应该全额税前扣还是按收入的5%范围内呢
提问:老师好!我们公司收到一张典当行开的内容为综合服务费的发票金额为2000元。问下这2000元可以在所得税前列支吗?
1、甲运输公司为增值税一般纳税人,2021年7月份发生如下业务:(1)为其他企业提供运输服务,取得含税收入119.9万元。(2)根据国家指令无偿为灾区提供运输服务,发生运输服务成本5万元,成本利润率10%,无最近时期同类服务的平均价格。(3)将车辆广告位出租,取得含税收入56.5万元。(4)运输途中支付桥、闸通行费3.15万元,取得通行费发票(非财政票据),支付高速公路通行费,取得的增值税电子普通发票上注明的税额为0.85元。(5)购入新汽车10台,取得的增值税专用发票上注明的金额为80万元。(其他相关资料:上述增值税专用发票均符合规定并在本月抵扣)回答下列问题:(1)业务(2)中甲公司当月销项税额为()万元。(2)业务(4)中甲公司可抵扣的进项税额为()万元(3)甲公司当月销项税额为()万元。(4)甲公司当月应纳增值税为()万元。
某学校张老师2021年取得如下收入:(1)每月工资收入9800元。(2)1~6月份校外讲课每月收入2000元。(2)曾经获得一次性稿费收入6000元。(3)为其他公司提供技术咨询,一次性取得报酬22000元。(4)到期国债利息收入1600元。(5)体育彩票中奖50000元。另外,个人负担的三险一金每月2000元。专项附加费用扣除每月可以扣除2000元。【要求】(1)计算张老师2021年综合所得应缴纳的个人所得税。(2)计算张老师国债利息应缴纳的个人所得税。(3)计算张老师彩票中奖应缴纳的个人所得税。(综合所得年度应纳税所得额0-36000税率3%;36000-144000税率10%速算扣除数2520
理货服务费仍按合同正常入账,我司提请股东会做出决议,与综保港务签订债务减免合同,金额为在累计船舶服务费197.53万元(含税)的基础上,扣除所承担的企业所得税约9.32万元,应交增值税约11.18万元,因此多产生的附加税约0.67万元的基础上,保留30%(具体保留比例可另行商议)的人员及相关手续费约52.90元,最终债务减免金额为与综保港务的约123.46万元。请问这样做有什么税务风险吗?我们账上是应收账款,如果冲减的话直接冲应收账款到营业外支出这样做可以吗?有什么财务风险吗
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
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小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
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老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
这个税前列支有比列要求吗?我只知道贷款利息不能超过金融企业同期同类贷款利率。这个综合服务费也是按照贷款本金*费率*天数计算的是不是也要参照贷款利息来扣除
如果类似利息的话,得参考这个规定来
好的谢谢
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