你好 借利润分配未分配利润贷本年利润
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
年底本年利润在借方,年底需要利润结转到未分配利润吗
你好老师,本年利润借方到年底结转成利润分配的贷方吗
老师好,本年利润的结转是本年利润的贷方直接转到利润分配还是本年利润的贷方减去借方的余额结转到利润分配。资产负债表
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,这个哪有问题吗?
需要核对一下明细。
格式方面有错吗?郭老师,能不能单独收费,系统教我一下?
你这个摘要不行,摘要应该是比如一月份的一月份结转损益。 然后有借方,有贷方。
不需要单独收费的,你在这里问就可以。
你只有结转了损益之后,你的本年利润才有金额。
我不太懂,是本年利润还是利润分配的摘要,利润分配不是年底结一次就行了吗
你好,你的发生额,平时只需要结转损益这一个摘要就可以的。它的分录是,借本年利润贷,主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用这些, 然后借本年利润贷主营业务收入。 12个月月底才做一个,借本年利润贷利润分配,或者是做相反的,这个的摘要是写结转本年利润。
就是我写1-9那应该写结转损益,这样吗?用不用写本年合计,下面用不用画双横线
你好,对的是的,没有本月合计的,不用画横线。
哦哦,其他没啥问题吧,受益匪浅,还有汇算清缴,就是找没开发票的不能抵企业所得税,然后减去这些看看用不用交税就可以了是吧,也有可能也不用交税是吧?
好对的是的,调整之后没有利润的不需要交。
我门做的是手工帐,我之前没有记录有没有发票,这样的话我就从一月份一点一点的找是吗?还有我照您说的方法找您不好用
这个是你坐在这儿吗?你做的话,你大体的哪些没有发票你知道吗。
基本上卖的货都没有发票,就费用有发票,卖的货都是库存,没有发票,而且我们家库存就是一个总数,也没有分类,没有单价,报税的成本我是凭空写的,很尴尬
成本费用没有发票的都需要调增的,你的货物没有发票不允许抵扣。
那我五月前补开的发票也可以吗?那算是补发票,用不用加库存,我的库存就是一个数据可不可以这样
可以的,不需要增加你的存货已红冲之前的入库结转成本,然后再做发票的入库,在做发票的结转成本的就可以了。
这个过程具体怎么做呀?不是直接把发票标记帖上去行了吗?发票入库结转成本啥的怎么做?这是最后一次追问了,怎么找你啊郭老师
你好,暂估和发票一样的,可以这么做的,简单做可以的。