你好 借利润分配未分配利润贷本年利润
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
年底本年利润在借方,年底需要利润结转到未分配利润吗
你好老师,本年利润借方到年底结转成利润分配的贷方吗
老师好,本年利润的结转是本年利润的贷方直接转到利润分配还是本年利润的贷方减去借方的余额结转到利润分配。资产负债表
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,这个哪有问题吗?
需要核对一下明细。
格式方面有错吗?郭老师,能不能单独收费,系统教我一下?
你这个摘要不行,摘要应该是比如一月份的一月份结转损益。 然后有借方,有贷方。
不需要单独收费的,你在这里问就可以。
你只有结转了损益之后,你的本年利润才有金额。
我不太懂,是本年利润还是利润分配的摘要,利润分配不是年底结一次就行了吗
你好,你的发生额,平时只需要结转损益这一个摘要就可以的。它的分录是,借本年利润贷,主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用这些, 然后借本年利润贷主营业务收入。 12个月月底才做一个,借本年利润贷利润分配,或者是做相反的,这个的摘要是写结转本年利润。
就是我写1-9那应该写结转损益,这样吗?用不用写本年合计,下面用不用画双横线
你好,对的是的,没有本月合计的,不用画横线。
哦哦,其他没啥问题吧,受益匪浅,还有汇算清缴,就是找没开发票的不能抵企业所得税,然后减去这些看看用不用交税就可以了是吧,也有可能也不用交税是吧?
好对的是的,调整之后没有利润的不需要交。
我门做的是手工帐,我之前没有记录有没有发票,这样的话我就从一月份一点一点的找是吗?还有我照您说的方法找您不好用
这个是你坐在这儿吗?你做的话,你大体的哪些没有发票你知道吗。
基本上卖的货都没有发票,就费用有发票,卖的货都是库存,没有发票,而且我们家库存就是一个总数,也没有分类,没有单价,报税的成本我是凭空写的,很尴尬
成本费用没有发票的都需要调增的,你的货物没有发票不允许抵扣。
那我五月前补开的发票也可以吗?那算是补发票,用不用加库存,我的库存就是一个数据可不可以这样
可以的,不需要增加你的存货已红冲之前的入库结转成本,然后再做发票的入库,在做发票的结转成本的就可以了。
这个过程具体怎么做呀?不是直接把发票标记帖上去行了吗?发票入库结转成本啥的怎么做?这是最后一次追问了,怎么找你啊郭老师
你好,暂估和发票一样的,可以这么做的,简单做可以的。