1借无形资产450 贷银行存款450 2.18年底账面价值 450-450/120*38=307.5 307.5-205=102.5减值损失 借资产减值损失102.5 贷无形资产减值准备102.5 3.19年底账面价值205-205/82*12=175 发生减值175-70=105 借资产减值损失105 贷无形资产减值准备105 4累计摊销是450/120*38 205/82*12=142.5 30=172.5 借银行存款150 累计摊销172.5 无形资产减值准备207.5 贷无形资产450 资产处置损益80

2.根据下列经济业务计算无形资产减值准备,并编制相关会计分录(不考虑增值税):(1)2015年11月12日,以450万元购入一项无形资产,该无形资产预计使用年限10年。(2)2018年12月31日,预计该无形资产的可回收金额为205万元。该无形资产发生减值后,原预计使用年限不变。(3)2019年12月31日,预计该无形资产的可回收金额为70万元。该无形资产发生减值后,原预计使用年限不变。(4)2020年6月16日,将该无形资产对外出售,取得价款150万元。主要是第4个我不理解为什么累计摊销怎么算?
.甲公司为增值税一般纳税人,2020年到2025年与无形资产业务相关的资料如下:(1)2020年11月12日,以银行存款450万元购入一项无形资产,增值税专用发票上注明的增值税额27万元,于当日达到预定用途并交付企业管理部门使用。该无形资产预计使用年限10年,预计净残值为零,采用直线法摊销。假定按年计提无形资产摊销。(2)2023年12月31日,预计该无形资产的可收回金额为205万元,该无形资产发生减值后,原摊销方法、预计使用年限不变。(3)2024年12月31日,预计该无形资产的可收回金额为100万元,计提无形资产减值准备后,原摊销方法不变,预计尚可使用年限为5年。(4)2025年7月1日,甲公司出售该无形资产,收到价款150万元,税款9万元,款项已存入银行。要求:(1)编制2020年11月12日购入该无形资产的会计分录2)编制2020年12月31日计提无形资产摊销的会计分录(3)计算并编制2023年12月31日计提无形资产减值准备的会计分录
2.根据下列经济业务计算无形资产减值准备,并编制相关会计分录(不考虑增值税):(1)2018年11月12日,以450万元购入一项无形资产,该无形资产预计使用年限10年。(2)2021年12月31日,预计该无形资产的可回收金额为205万元。该无形资产发生减值后,原预计使用年限不变。(3)2022年12月31日,预计该无形资产的可回收金额为70万元。该无形资产发生减值后,原预计使用年限不变。(4)2023年6月16日,将该无形资产对外出售,取得价款150万元。
7.某公司2015年11月12日,以450万元购入一项无形资产,该无形资产预计使用年限10年。2018年12月31日,预计该无形资产的可回收金额为205万元,该无形资产发生减值后,原预计使用年限不变.
华美股份有限公司2020年至2026年与无形资产业务有关的资料如下:(1)2020年12月1日,以银行存款600万元购入一项无形资产(不考虑相关税费),该无形资产的预计使用年限为10年,无残值。(2)2024年12月31日,预计该无形资产的可收回金额为284万元。该无形资产发生减值后,原预计使用年限不(3)2025年12月31日,预计该无形资产的可收回金额为259.6万元,调整该无形资产减值准备后,原预计使用年限不变。(4)2026年4月1日。将该无形资产对外出售,取得价款290万元并收存银行(不考虑相关税费)。要求:(1)编制购入该无形资产的会计分录。(2)计算2024年12月31日该无形资产应计提的减值准备。(3)编制2024年12月31日该无形资产计提减值准备的会计分录。(4)计算2025该无形资产的摊销额。(5)编制2025年12月31日调整该无形资产减值准备的
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行