你好, 借 其他应收 贷应收账款 借 应付账款 贷 其他应付款

老师,应收帐款可以转为其他应收款吗? 应付账款可以转为其他应付款吗? 具体分录是什么,要做什么备注
其他应付款可以转预收账款吗?怎么转?
其他应收款是负数可以转为其他应付款正数吗?
小规模企业要注销,财务凭证上记录的是现金垫付的个人其他应付款当时挂帐其他应付款,现在部分可以转为实收资本?直接做分录转实收资本可以?股东现金分录进账转实收资本会不会有什么风险
老师其他应付款可以转实收资本吗 ,其他应付款都是股东的钱,怎么做分录
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
要转的话是必须有实际发生调整,不然不能随意转的哈
老师直接做这笔分类就科研了吗
是的呢,同学,直接做分录就好。调账是有要合理的依据作为附件
老师这样转的目的是为了让:其他应收款跟其他应付款为同一个单位的科目余额互相冲抵(原来的其他应收款、其他应付款已经有其他事项发生组成的金额了)
那这样是可以直接转的同学
谢谢老师
不客气,祝你生活 愉快