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计提发放工资会计分录

2022-03-10 07:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-10 07:37

借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款

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快账用户6467 追问 2022-03-10 07:37

我要带社保公积金,个人所得税的

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齐红老师 解答 2022-03-10 07:40

提工资 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社会保险费(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 其他应付款——社会保险费(个人部分) 贷:银行存款

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快账用户6467 追问 2022-03-10 07:47

个人所得税怎么处理呢?属于员工自己,难道放到应付职工薪酬里吗

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齐红老师 解答 2022-03-10 07:49

个税这么做,借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税 缴纳个税 借应交税费应交个人所得税 贷银行存款

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快账用户6467 追问 2022-03-10 08:01

老师,我不理解个税为什么如应付职工薪酬走一下,明明是个人自己承担的个人所得税,为什么又应付职工薪酬过一下呢

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齐红老师 解答 2022-03-10 08:02

个税是从你的工资里面扣除呀。

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快账用户6467 追问 2022-03-10 08:12

明白了,谢谢老师,如果工资表里有一个人的工资一部分是另一个公司分摊一部分,在计提工资的时候,别的公司应承担的一部分怎么做

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齐红老师 解答 2022-03-10 08:12

别的公司承担的那部分,你就进入到其他应收款。

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齐红老师 解答 2022-03-10 08:12

等别的公司把钱给你的时候,在冲销其他应收款。

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快账用户6467 追问 2022-03-10 08:16

计提的时候借:其他应收款,贷什么科目,因为这部分工资本来就不属于计提公司的工资

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齐红老师 解答 2022-03-10 08:17

贷方银行存款,想当于公司代垫

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快账用户6467 追问 2022-03-10 08:18

那您的意思是计提的时候不做,付款的时候做其他应收款

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齐红老师 解答 2022-03-10 08:19

对的,没错就计提你们自己负担的工资

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快账用户6467 追问 2022-03-10 08:20

好的,谢谢老师,最后一个问题,工资,社保,公积金这几个明细科目必须分开是吗?因为福利费的14%只是按工资标准,并不包含社保公积金

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齐红老师 解答 2022-03-10 08:25

对,计提的时候肯定是要分开的

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快账用户6467 追问 2022-03-10 08:41

福利费到底是按应发的还是实发的计提呢

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齐红老师 解答 2022-03-10 08:51

福利费按照实际发放计算

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同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税
2023-01-04
你好 工资计提 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 发放 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2022-06-13
借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-03-10
你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 发放,借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2023-01-04
你好,缴纳社保费的会计分录的做法: 企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2020-09-03
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