借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款

老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
我要带社保公积金,个人所得税的
提工资 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社会保险费(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 其他应付款——社会保险费(个人部分) 贷:银行存款
个人所得税怎么处理呢?属于员工自己,难道放到应付职工薪酬里吗
个税这么做,借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税 缴纳个税 借应交税费应交个人所得税 贷银行存款
老师,我不理解个税为什么如应付职工薪酬走一下,明明是个人自己承担的个人所得税,为什么又应付职工薪酬过一下呢
个税是从你的工资里面扣除呀。
明白了,谢谢老师,如果工资表里有一个人的工资一部分是另一个公司分摊一部分,在计提工资的时候,别的公司应承担的一部分怎么做
别的公司承担的那部分,你就进入到其他应收款。
等别的公司把钱给你的时候,在冲销其他应收款。
计提的时候借:其他应收款,贷什么科目,因为这部分工资本来就不属于计提公司的工资
贷方银行存款,想当于公司代垫
那您的意思是计提的时候不做,付款的时候做其他应收款
对的,没错就计提你们自己负担的工资
好的,谢谢老师,最后一个问题,工资,社保,公积金这几个明细科目必须分开是吗?因为福利费的14%只是按工资标准,并不包含社保公积金
对,计提的时候肯定是要分开的
福利费到底是按应发的还是实发的计提呢
福利费按照实际发放计算