你好 先交社保 后发工资用其他应收款 后交社保 先发工资用其他应付款
#提问#老师,我们是先发上月工资再本月社保的,实际发放工资时,借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 到交社保时 才借:管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷:银行存款 这样对么? 省了 借 :其他应收(代缴个人社保公积金部分) 贷:应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
个人承担的社保公积金是计入其他应付款还是其他应收款
老师好,发工资的会计分录,实发,还有社保,公积金, 社保,公积金的分录,是其他应收款,还是其他应付款呢? 谢谢
发放工资扣除员工的社保和公积金部分到底是其他应收还是其他应付
发放工资扣除员工的社保和公积金部分到底是其他应收还是其他应付。我们公司15号发工资15号交社保24号缴纳公积金具体改是其他应收款还是其他应付款
是的公司承担的,不用再从个人工资扣的
感谢老师细心的解答,还有个问题个公司承担的分录帮忙看下,借应付职工-工:100贷:应交税费-个人所得税100,借:应交税费-个人所得税100贷:银行存款100
请贾苹果老师回答 其他人勿接,否则差评谢谢,资本公积这个科目一般什么时候会用到,是什么意思
就只结转6420年未分配利润吗
谢谢老师,先更正24年4季度报报,再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗?
老师,您好,我想向您请教一下,我的金蝶账无忧,我框住的那列,收票和扫描,什么意思呢?为什么我的三个账套,最下面那个,显示一段日期,什么意思呢?谢谢
老师,我用的是金蝶的KlS标准版的财务软件,会计科目一没有累计摊销科目,是我手动添加的,在出资产负债表时,无形资产的期末数是我手动修改了计算公式才对的,但是这个期末数结转到下年年初的时候又不对了。我已用同样的方法自定义公式`但保存不了,是不是我的方法不对?正确的应该是什么?
老师好:想问下小规模纳税人电子税务局开具的发票怎么做分录
老师你好!企业股权转让是需要交企业所得税,如果成立控股公司,企业与企业股权转让不交所得税吧,老师指导一下
老师你好,个体户开专票,一季度做销售收入会计分录借预收账款贷主营业务收入 应交税费~未交增值税,二季度已交增值税会计分录怎么做?谢谢老师
好的,谢谢
你两个有什么区别吗?
这是不同情况用不同的科目 这是区别
恩恩,好的
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!