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老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录

2026-06-01 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-01 23:16

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相关问题讨论
你好,多交的记入到其他应收款,本期交税的时候直接抵就成
2024-07-12
 你好 ;      按照里面的 要求来做 ;   
2022-07-05
同学,你好 可以参考这个分录哦 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2024-11-19
同学您好,5月, 借:应交税费—应交增值税(销项税额)  800000                         (进项税额转出)  60000   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)  720000                           (转出未交增值税)   40000       银行存款  100000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   40000   贷:应交税费—未交增值税   40000 6月, 借:应交税费—未交增值税  40000   贷:银行存款  40000
2022-03-11
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
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