你好,学员,这个进项转出即可的 借成本费用 贷应交税费应交增值税(进项税转出

请问当月进项发票已经抵扣认证了,但是次月供应商又作废了,怎么办?
老师你好,请问下供应商已经作废的发票,但是我已经认证了,请问下分录怎么做?
你好,老师,问下,就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了,但是现在对方需要作废,这边也已经作废,但是增值税这边已经抵扣了,那现在进项税额转出的话该如何做分录
老师您好,想咨询你个问题,我们有一家供应商因为政策原因要作废发票,但是我们2月已经挂账认证了,需要我这边购买方操作吗?有什么办法
你好,请问下供应商开出的发票型号有误,且发票已认证,要做怎么处理
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
是购进库存商品的,但是之前同事入账时没有做账,但是他认证时进项税额又做了转出,待抵扣余额就有贷方余额了
你好,学员,补做一笔购进分录的
补做一笔购进的分录,然后再红冲吗?
是的,你说的很对的
老师你好,我做账的待抵扣税额明细账的余额与未认证的余额相差80多块钱,怎么查找哪里做错了?账上的比未认证的少80多块税费
你好,这个如果调账的话,要一期期的核对的
我核对了每个月待抵扣与转出的金额是一致的,不知道怎么查找了?
这个如果不知道,找不到,可以直接调整
怎么调整?分录怎么做?
按照差额调整到营业外收支里面