你好,学员,这个进项转出即可的 借成本费用 贷应交税费应交增值税(进项税转出
你好,我想请问一下,我这个月开的发票,已经验旧了,但是我之后又作废了,该怎么办?
老师,请问一下,进项发票认证后,供应商作废了,我怎么操作?
老师好,供应商的货已经收到,本来答应也开票过来,但是某些原因发票要下月开出,但是货已经再次销售了,且已经开了销售发票,请问对应做账来说,是把销售的发票作废下月再开好,还是不作废好。
请问当月进项发票已经抵扣认证了,但是次月供应商又作废了,怎么办?
老师你好,请问下供应商已经作废的发票,但是我已经认证了,请问下分录怎么做?
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
是购进库存商品的,但是之前同事入账时没有做账,但是他认证时进项税额又做了转出,待抵扣余额就有贷方余额了
你好,学员,补做一笔购进分录的
补做一笔购进的分录,然后再红冲吗?
是的,你说的很对的
老师你好,我做账的待抵扣税额明细账的余额与未认证的余额相差80多块钱,怎么查找哪里做错了?账上的比未认证的少80多块税费
你好,这个如果调账的话,要一期期的核对的
我核对了每个月待抵扣与转出的金额是一致的,不知道怎么查找了?
这个如果不知道,找不到,可以直接调整
怎么调整?分录怎么做?
按照差额调整到营业外收支里面