同学,你这个发票后续还收得回来不?

仓库入库(暂估入库) 借库存商品 贷应付账款 收到发票(整笔冲销原暂估人库凭证,未收到部分再重新暂估人库) 分录怎么做?
老师,你好,跨年的暂估成本(20年),21年一月份才拿到发票需要怎么处理
21年做的暂估入库,22年2月收到发票,怎么做账呢
20年做暂估入库,21年一直未收到票,凭证怎么处理
20年材料暂估入库,21年未收到发票,未付款,21年底账务处理借应付账款,贷利润分配-未分配利润,没有影响利润表数据,怎么处理账务增加利润,关联企业所得税
电商10月1日施行的新规文件是?
老师,我账上的应交增值税比实际缴纳多了 1.11 元,这该怎么 下账
过次页和承前页要怎么填写
麻烦图片这个老师说下谢谢
非独立核算分公司,总公司统一开票,成本费用发票抬头都是总公司,可以直接全部按是总公司的收入费用入账到总公司账套吗?还是分公司需要另设账套,或者在总公司账套下设置辅助明细科目?
老师好,收到承兑汇票多久可以到账?
老师你好,请问广东省广州的企业工商年报在那申报呀
年度银行流水金额这个是只算进帐收入吗,还是应该怎么算
老师,您好,刚刚出纳转错了钱,让对方退回,我这边需要有什么操作呢?
股东A把之前出资的12万实缴的, 转让8万出去给B股东 这个分录怎么做呢?
收不到了
如果暂估入库的成本已经销售出去那就直接转成本。
是工程公司,凭证怎么做了转成本
同学,工程公司也是要转成本的,不然只能一直挂着。
20年凭证 借库存材料 贷 应付账款 21年都没收到发票 今年凭证怎么做
同学,你这个付款的时候应该是借:应付账款 贷:银行存款 然后结转成本就是结:主营业务成本 贷:库存材料 中间你应付账款是不是含税的?
20年成本做了暂估 借库存材料 贷应付账款 21年一直没收到暂估发票,21年怎么账务处理,凭证怎么做,也没有付款
同学,你如果收到发票就是做相反的分录再重新按照新的发票入账,现在你没有收到发票这步就省了 你暂估的应付账款如果有差异,就调库原材料,然后你这个付款的时候应该是借:应付账款 贷:银行存款 然后结转成本就是结:主营业务成本 贷:库存材料