同学,你这个发票后续还收得回来不?
仓库入库(暂估入库) 借库存商品 贷应付账款 收到发票(整笔冲销原暂估人库凭证,未收到部分再重新暂估人库) 分录怎么做?
老师,你好,跨年的暂估成本(20年),21年一月份才拿到发票需要怎么处理
21年做的暂估入库,22年2月收到发票,怎么做账呢
20年做暂估入库,21年一直未收到票,凭证怎么处理
20年材料暂估入库,21年未收到发票,未付款,21年底账务处理借应付账款,贷利润分配-未分配利润,没有影响利润表数据,怎么处理账务增加利润,关联企业所得税
汇算清缴里的平均人数,如果算出来除完是小数,入成整数么,比如3.33人,就写四人,对吧
不享受出口退税,公司可以是小规模吗?
按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任
老师,汇算清缴里面的从业人员,是每月人数之和之和,除以12,对吗?如果只有十个月有人数,后两个月没有人员,怎么算人数呢?
老师,汇算清缴里面的资产总额,是四个季度的季末资产总额之和,除以四,对吗?
老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
老师,我想问一下上个月我开了680元的发票,他们又说要作废开600元,我作废了开了600元,结果人家又拿作废的680报账了,钱已经到我们公司账户了,但是680的发票是作废的,只有600的发票,我该怎么做账,谢谢
你好,老师,公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款,登记错误,我在今年可以直接进行调整嘛?
有一家红砖厂,生产红砖和销售红砖,就是不知道对方公司用的哪种成本核算方法,像这种开砖厂的常用哪种方法,是品种法还是分步法,到时候交接工作不知道用哪种方法
老师中午好,麻烦问下我们公司之前的累计折旧明细表没有预计净残值,我怎么做账,能改吗
收不到了
如果暂估入库的成本已经销售出去那就直接转成本。
是工程公司,凭证怎么做了转成本
同学,工程公司也是要转成本的,不然只能一直挂着。
20年凭证 借库存材料 贷 应付账款 21年都没收到发票 今年凭证怎么做
同学,你这个付款的时候应该是借:应付账款 贷:银行存款 然后结转成本就是结:主营业务成本 贷:库存材料 中间你应付账款是不是含税的?
20年成本做了暂估 借库存材料 贷应付账款 21年一直没收到暂估发票,21年怎么账务处理,凭证怎么做,也没有付款
同学,你如果收到发票就是做相反的分录再重新按照新的发票入账,现在你没有收到发票这步就省了 你暂估的应付账款如果有差异,就调库原材料,然后你这个付款的时候应该是借:应付账款 贷:银行存款 然后结转成本就是结:主营业务成本 贷:库存材料