同学,你这个发票后续还收得回来不?

21年做的暂估入库,22年2月收到发票,怎么做账呢
20年做暂估入库,21年一直未收到票,凭证怎么处理
20年材料暂估入库,21年未收到发票,未付款,21年底账务处理借应付账款,贷利润分配-未分配利润,没有影响利润表数据,怎么处理账务增加利润,关联企业所得税
暂估入库挂账3年,收不到发票了,怎么处理?
我8月暂估入库50万存货,一直没有发票。也没有任何处理,标准凭证怎么做?年终要纳税调增吗?
老师好,印花税是季报的吗
老师,低于5000元的二手汽车要入固定资产计提折旧不?
各位老师,请问下我们的内账 的记账凭证账本一个月是12-15本,一年下来就是大约180本,从成立2018年开始到现在,都快没有地方放了,目前老板说可以保留最近3年的账本,其余都销毁,各位老师有什么好建议吗?我个人不建议销毁, 如果销毁做个同意书让他们签字确认,是这样做吗?回答过我的老师请不要再回复,谢谢
25年甲公司承包乡村农田转租给乙公司,25年租金30万,甲收到租金,借银行存款50、,贷预收账款/50,年末确认租金收入借:预收账款50,贷其他业务收入50.万,2026.3月租金结算时,发现多转收入10万(需退租户原因地租少了)?那么甲
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,如果更正之前的报表是需要交滞纳金吗
季报计入成本费用是计提工资奖金福利发放包括工资奖金不包括福利费吗?
一般纳税人开施工费可以开出3%的专票吗?哪些情况可以开具?
老师,收到个税手续费退税怎么写分录啊
@郭老师@郭老师@郭老师
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,需要回冲之前的凭证吗,缴纳印花税有没有有滞纳金吗,滞纳金是从什么时间算
收不到了
如果暂估入库的成本已经销售出去那就直接转成本。
是工程公司,凭证怎么做了转成本
同学,工程公司也是要转成本的,不然只能一直挂着。
20年凭证 借库存材料 贷 应付账款 21年都没收到发票 今年凭证怎么做
同学,你这个付款的时候应该是借:应付账款 贷:银行存款 然后结转成本就是结:主营业务成本 贷:库存材料 中间你应付账款是不是含税的?
20年成本做了暂估 借库存材料 贷应付账款 21年一直没收到暂估发票,21年怎么账务处理,凭证怎么做,也没有付款
同学,你如果收到发票就是做相反的分录再重新按照新的发票入账,现在你没有收到发票这步就省了 你暂估的应付账款如果有差异,就调库原材料,然后你这个付款的时候应该是借:应付账款 贷:银行存款 然后结转成本就是结:主营业务成本 贷:库存材料