您好,红冲原来的暂估然后把发票入账,但是注意的是损益类科目要用以前年度损益调整代替

21年做的暂估入库,22年2月收到发票,怎么做账呢
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去对嘛?
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
老师,请问我暂估的21年4月暂估的库存商品,这个月才收到发票,应该怎么做账呢?
老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票,我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
能帮忙写下调整的分录吗
您一开始的凭证发我哈,我给你调整
谢谢您了
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收到,谢谢您
祝您生活愉快感谢五星好评