你好; 你材料是好久收到的。这样好判断怎么做账

记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,咨询个问题:建安业,20年年底,暂估成本,分录:借主营业务成本 (不含税的)贷应付账款。 21年汇算清缴前,收回发票并付款,按照正常分录记账了,冲回分录直接写了:借利润分配未分配利润(负数)贷应付账款(负数)。小企业会计准则,这样可以么?
20年材料暂估入库,21年未收到发票,未付款,21年底账务处理借应付账款,贷利润分配-未分配利润,没有影响利润表数据,怎么处理账务增加利润,关联企业所得税
老师!22年底商品暂估,今年5月收到发票,暂估大于实际发票。后面纳税调增,缴纳了所得税,小企业会计准则 1 .红冲22年暂估 借:库存商品-10 贷:应付账款-10 借:利润分配——未分配利润 -10 贷:库存商品 -10 2.按实际发票入账 借:库存商品8 贷:应付账款8 借:利润分配——未分配利润8 贷:库存商品8 3.纳税调增 借:利润分配——未分配利润2 贷:应交税费——应交所得税2 借:应交税费——应交所得税2 贷:银行存款2 问会计分录正确吗?
老师,小规模纳税人,去年12月底暂估款50w,24年1月初红冲50w,3月底又暂估50w,4月初红冲,5月汇算清缴前收到去年发票20w,五月份俺收到发票日期做账时是不是: 借:应付账款-暂估应付款,贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-XX 补交税费: 借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款 这样对吗?
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
没有收到材料
你好; 没有手啊哦 就不影响利润的哦 。 你次来都没有收到 ; 都不用挂科目
可是20年做了暂估材料入库,冲减了成本,21年没收到票,货,21年怎么做账,影响利润
你好 ; 20年 你怎么挂的 ;21年怎么挂的; 我看看怎么处理 ; 你货物 材料真实收到了吗
20年暂估借库存材料 贷应付账款 21年没收到货,发票,未付过款,21年底怎么处理账务
你好 ; 那你21年实际都没有 ; 直接红冲了。 借应付账款贷原材料
20年利润暂估成本减除了,21年并没收到票,21年不用调增利润?
你好 ; 你20年 你上面的分录 也不涉及损益科目呀 ; 你就做一笔 借库存材料 贷应付账款怎么会影响利润。除非你出库了材料 做了成本费用
20年暂估了入库存材料,减除了成本,几润少了,所得税少上,21年要调增的吧?
是的,到时要调整处理
怎么处理,分录怎么做
你好 ;分录不处理的。 除非你暂估是多暂估了 。你正常暂估没有发票 才会调整纳税调整表的
21年底不用做分录,只调21年所得税申报表?
你好; 是的 。 比如你真实发生 10万。 你21年年末暂估了10万 ;因为没有发票 你就 22年汇算21年年报的时候调增10万即可
所得税汇算表的那个地方调
纳税调整表-扣除类项目-其他里面去调增