你好 按发生额的 60 和收和千分之五 哪个小按哪人扣 多出来的要调整的

去年全年发生业务招待费829元;所得税汇算清缴时调增是不是331.6
老师!公司2020年利润表本年累计是负一120600.17元。企业所得税汇算清缴时业务招待费按比例扣除,不能扣除的招待费费用1195.65元,是汇算清缴时调增如图对吗?
2022年企业所得税汇算清缴时,业务招待费调增153032元,那么需要补缴多少企业所得税?
企业所得税汇算清缴的时候,有发生业务招待费,是不是一定会调增补税啊
老师你好!企业所得税汇算清缴时业务招待费是不是必须要调整呢,我去年汇算时好像都没调
老师您好,员工提成暂扣个税,该怎么做分录,支付工资的时候,这个员工还要再计算个税
做股权转让税务局查账,只提供凭证吗,是否需要提供总账和明细账
做内账,企业里前期筹备期积累了2个月账没做,导致现在做账积累的这些原始凭证缺少,怎样更好的解决处理这些没有原始凭证问题?如果当前一一去补开,有的最初没有开具凭证,还有付给个人的,也没有凭证,工作量是很大的,且时间周期长,不好联系到付给个人的。
老师,我在申报企业所得税的后有几百的税款,但是我想等到下个季度回来票在交,请问我怎么做
老师,请问出纳要不要做现金流分类,如果需要做请问比较好的分类是什么?
老师,请问企业所得税应付职工薪酬中“实际支付给职工的应付职工薪酬”包不包括代扣代缴的个税和社保?
各类资产的摊销折旧在开始时间上有什么规定
老师,你好。代理事务所,工作内容简单吗?具体做什么呢? 可以详细说说?
公司账户现在没钱,小李不是公司人员,代付了税款,可以直接记账其他应付款——小陈吗,因为小陈是公司员工,不出委托付款说明可以吗 。到时公司账户有钱了把钱转给小陈,小陈自己转给小李
研发人员出差报销不及时,对应的RD结束了才能报销,那对应的费用是不是只能放入管理费用?
是不是829元人*60%=497.4元。用829一497.4=调增332.6
你好 497.4和 和收和千分之五 比 按小的扣 多的就要调整
我直接没懂你的意思
497.4 有了 还要算一下 收入千分之五 收入千分之五 和 497.4 比较哪个小按哪个扣除