可以的,你这个成本需要汇算清缴,调增的不允许抵扣。

老师,早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万,我当时做的借银行存款7贷应收账款7,2月份我们对私给他们转过去了,借应收账款7贷银行存款7,她对公给我们转了7万,我给他们开了票,内账外账都是我在做,我内账怎么做这笔分录啊,
老师,我想请教下,像这样的银行回单钱先打进来我们做账是 借银行存款 54857 贷应收54857 下个月再把发票开进来我们做账是 借 应收 贷 主营收入 应交增值税(销项税额) 这样做账面上弄平吗 或者先把票开出去,下个月钱再进账的, 就借应收 贷主营收入 应交增值-销项税额 下个月钱进账再借银行存款 贷主营收入-应交增值 是这样操作吗,这样账面能做平吗
老师,我想问下,就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西,我们开发货单一万,其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上,但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借:应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借:营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗?(这单据就是写着借账户过款3000)
老师这个月开出去好多票都是熟人 让过一下账目的 都是收了它们3个点的税款 我做分录 借 银行 贷主营 应交税费 完了不是他们打到我对公账户比如是1万 我给他开票了 我返回去9700借 主营成本9700贷 银行9700行吗这样做账
老师,请问,我公司是做工程的小规模纳税人,我们承包了项目完成后,开票给甲方是:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交销项税额,但是这个是没有进项票的,所以我现在都是暂估入账的,借:主营业务成本,贷:应付账款,现在我这个应付要怎么样才能冲减掉,收到甲方的钱给施工队了,付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的,借:其他银行收款,贷:银行存款,那我其他银行收款又要怎么样冲减呢?
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
是允许这样做账的把 要是内账的话我自己看咋做账
对的,是的,可以的。内账你也可以不用做收入走代收代付,你支付出去再充你的收入也可以的。
好 我明白了
不用客气,工作愉快。