学员你好,可以要回来作废重开,等对方付款时再开具
老师我公司21年12月月底做了成本100万,当是对方发票说给开好了,但是因疫情原因暂时不能邮寄过来。我公司直接作账结转成本。后来对方忘记给开了,而且在今年8月份给开票邮寄过来。我怎么处理,能直接把发票放在去年12月份的凭证里面吗?
老师,我单位总应收账款20万,是从去年12月份到今年6月份的,我已经把发票开给对方了,对方的意思是因为合同原因只能给结今年1月份到6月份的应收帐款,等开会之后他们再结去年12月份的,这样我是不是需要把发票要回来作废重新开呀?
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师,就是今年4月份收到一张专票100万,然后供应商说重新签合同,让我们把发票开红字信息表,他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表,如果他们不在10月份把正确的发票开给我们,对税会有什么影响吗?因为会计说,这个月冲红,就要这个月开票给我们
请教各位:我公司在12月份有收入一笔30万,没开出发票,在1月份将给对方补开。请问这30万我在12月的帐应该怎么做?(现在我的做法就是 借:银行存款 贷:预收账款) 我的疑问:按照2024年的年收入计算加上1月补12月的发票就超500万了会升一般纳税人了。请问我要怎么做才能把这12月份做在这一年的收入里面?而不会把12月份的做到了今年1月份里面去
在建工程转资,公摊费用怎么分,分摊基数怎么算
你好我们是工程公司 ,可以做到按照项目把所有收客户的款 付供应商的款列在一张表格体现吗 就是内帐应收应付放一起
老师,申报企业所得税时,有一个表叫分支机构所得税分配表,当中有三个项目:营业收入、职工薪酬、资产总额。其中,职工薪酬,该项目应填写什么内容?还是这个项目
委托建房,会计上达到预定可使用转为固定资产,实际未使用未验收,那房产税是验收或实际使用再交,还是和会计口径保持一致
收到国家金库南京市中心支库,电子退库 摘要:税务退库 借:银行存款-某某银行 贷:营业外收入 对吗?
老师好,老板有AB两家公司,员工在AB2家公司都任职,在A公司交社保,B公司申报个税提示B公司个税人数和社保人数有差别 这个怎么处理
老师,连续多个月公户收入较少、原材料进项票增加、人工成本未减少、水电气费用增加,从税务角度分析,这有没有什么问题?
老师根据资产负债表和利润表,编制现金流量表有没有公式
老师,退回车位费会计分录,借:银行存款,贷:管理费用吗
老师我怎么感觉注会会计考试是我会的都不考,不会的都考了,听课听的顺利的,做题开始做不会,多做几次这些很多知识点都懂了,但今天的注会会计考试被打击到了。感觉都不会。
对方的意思说下次结账的时候再开据12月份的发票,这次可以不拿回来作废,这不是给他开重了吗?净想美事儿对吧?
是的,需要要回来的,不然你们重复开票,交两次税了
好的,谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行