你好 1、固定资产清理,会计分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产——设备名称 2、处置固定资产时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3、若处置产生利得: 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动性资产处置利得(或资产处置损益科目) 若处置实现损失: 借:营业外支出——非流动性资产处置损失(或资产处置损益科目) 贷:固定资产清理
老师我们公司融资租入了10台设备,我现在哪到合同该如何进行账务处理呢?
老师,我公司要卖2019年买的汽车,当时公司是小规模纳税人,购进车时未做过进项抵扣,现在我们要卖出去需要交多少税,会计账务上如何处理?
老师,我们公司要搬迁。现在要把一部分设备进行处理,卖出去。现账务处理如何做呢?谢谢
老师,我们公司卖出的商品应质量问题客户不收货,之前已经确认了收入及销项税。现在要退款给客户,废料现场处理卖了8000元钱,我的账务处理应该怎么样处理比较合理呢?谢谢
公司转款到证券公司,进行买入卖出证券投资,月底还持有部分证券,可以在月底进行汇总买入和卖出账务处理吗?除了买入卖出账务处理,还需要进行什么账务处理?请老师帮忙解答,谢谢!
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
请问当月开出去发票10万 税额,简易计税,其中有3万是异地的我做了预缴,请问我申报增值税的时候,我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万,我想问本期实际抵减额是写10万还是(10-3)写7万呢,蒙圈了,期末余额也不对,
老师,电子高铁票,勾选了,自动跳第10行,是不是要删除,不然总金额更多
老师,我们招待客户洗澡唱歌,可以开发票吗?记录业务招待费吗?
老师你好,麻烦你帮我做一份钢结构的成本表格
@徐金路 好的,老师,还有个问题,想问下,一般纳税人,期末留底税额6万多,2025年4月份开了一张简易计税的发票,需要交税5000多,报税期过后,可以在电子税务局用期末留底税额,抵欠吗
仓库入库是用按含税的还是不含税的入库
好的 谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!