叫他把A公司的钱退回啊
我们老板有三个公司,社保A公司交的,工资B公司发,但社保钱(公司交的个人交的总共)由B公司转给了A公司,我计提时怎么计提,发放怎么做呢
老师,我们老板有两家公司,2月新来的员工我把她的社保交在了a公司,钱也扣了,现在老板说要交在b公司,让我把社保的钱也从b公司还给a公司,这我要怎么做账呢?
老师,a公司帮b公司员工代交了社保,然后现在b公司要把这个社保费转给a公司,那a公司收到钱怎么处理
老师,A公司转了钱给B公司交员工的社保费,然后员工的工资是在A公司发的,现在A公司把这社保费同过扣员工的工资扣回来,这该怎么入账?
我们社保是在A公司交的,老板还有另外一家公司B,现在我们为了少交社保,工资分别做在了两家公司,A比较少,剩下的发在了B公司,等于是一个人在两家公司都有工资,这样在税务上违规吗?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
a公司国税都扣了社保了,还让税务退回那还得弄证明多麻烦,我就是想问就b公司把社保的钱给a公司要怎么做账
借:其他应收款 贷:银行存款