同学你好,分录是对的;;;
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
转出 进项未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费——应交增值税(减免税款) 应该是是这样吧
同学你好 应该是是这样吧——上面是将进税和减免税转入转出未交增值税,是对的;
如果是小规模,那直接借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费—应交增值税(减免税款) 银行存款,这样吗
同学你好,小规模不用减免税款明细,也不用转入未交增值税,直接计入应交税费一应增中
那直接借 应交税费-应交增值税 贷 应交税费—应交增值税(减免税款) 银行存款
是这样嘛
同学你好 抵税时直接 借,应交税费一应增 贷,管理费用
就是1月缴纳费用时,借 管理费用 贷 银行存款 ,在4月份缴纳增值税的时候 借 应交税费-应交增值税 管理费用(负数) 贷银行存款
是这个意思吗
同学你好,是这样的;;;
20年是小规模的时候,没有在增值税里面减免,现在是一般纳税人了,还可以本月申报增值税的时候减免吗
同学你好,是可以的;
做账还是按正常一般纳税人的步骤来嘛,不通过其他科目嘛
做账还是按正常一般纳税人的步骤来嘛,不通过其他科目嘛——是的;按一般纳税人做就可以
这笔分录 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用-技术服务费 (负数) 是不是管理费用应该用负数哇
同学你好, 是不是管理费用应该用负数哇——对的;
那分录就是这样嘛,,,借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用-技术服务费 (负数)
同学你好, 那分录就是这样嘛,,,借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用-技术服务费 (负数)——对的;