你申报的是哪个季度的税啊?
所得税汇算有以前年度损益 已结转至利润分配 想问下在季报所得税申报和财务报表利润表填入哪里呢
申报财务报表年报时以前年度损益调整填在哪里?所得税汇算清缴怎么填
老师,想问下年底把本年利润结转到利润分配没做,但是2023年的报表和企业所得税已经报了,这笔分录后面补进去可以吗?已申报的财务报表和企业所得税是否有影响的呢?
想问一下,企业所得税汇算清缴需要财报年报,年报中的所有者权益变动表,未分配利润填在哪行呢?
23年1季度税局没报财务报表,报了所得税,看出所得税报表暂估了30费用,但1季度账上没暂估。2季度报的财务报表和财务软件里导出的一致,所得税申报也按照2季度财务软件导出的利润表报的,这就导致1季度所得税报表暂估的30没有处理。年报财务报表利润表和财务软件(账上)导出的数据一致,所得税汇算清缴也和利润表数据对应,23年汇算清缴后是亏损的,24年也是,25年一季度亏损弥补完有盈利。由于23年一季度财务报表没什么导致纳税登记不能为a级,但是如果申报就得更正23年账和23年/24年/25年1季度的所有所得税报表和财务报表,我想问可不可以23年税局里1季度财务报表直接按照所得税报表暂估的费用填,后续所得税报表和账目,财务报表都不更正,然后2025年汇算清缴时把30纳税调增,30没付出去也没取得发票
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
二季度的
以前年度的跟本年度没关系哈
那意思就是说报表都没涉及到这个数吗
不是结转的利润分配了吗 那我利润表的利润总额比我财务软件上的利润总额多了以前年度损益的数呀
除非你调整上年的资产负债表年报和本年期初的余额。
那我直接改未分配的期初吗 我不改就等报表上的利润总额和软件上的本年利润差以前年度损益可以吗
是的,不改就会产生差额
那我改的话可以直接改吗,会不会税务局那边过不到呢
1分钱不影响报表的哈
1万多左右
那你改了报表重新申报报表,汇算就按正确的报表做了
我已经汇算了21年度 3月做了以前年度损益结转 意思是我3月直接改未分配的期初吗 还是怎么操作呢
那就只能直接改未分配的期初了。
我这样是正常操作吗 有什么不好的方面吗
没什么不方便的哈,就那样子了