你好; 公司开 机动车*乘用车 规格型号开清楚即可 。 按3%开票出去。 到时申报减按2%缴纳增值税的

老师好!我单位有一辆车是17年购买的当时公司还是小规模纳税人!现在想过户给个人现在公司是一般纳税人!这样去过户税费上是按13个开具的吗?
你好,咨询一个问题,公司名下有一辆车,当时买的也是二手车,买的时候是23800买的,使用了一年现在要过户给个人,发票要怎么开,开票的金额有什么限定吗?过小的话有没有税务风险,大概多少合适,都需要交什么税
请问:公司名下有一辆车,当时买的也是二手车,买的时候是23800买的,使用了一年现在要过户给个人,发票要怎么开,开票的金额有什么限定吗?过小的话有没有税务风险,大概多少合适,还有请问都需要交什么税呢?
老师好,想问下我们公司名下的车辆过户给个人,开发票怎么开呢,开票税率是多少,实际交多少税。是19年买的车当时还是小规模没有抵扣过,现在是一般纳税人了
老师好,19年的时候买了辆50万的车,当时亲戚公司为了抵税记在公司名下的,现在车子想过户到自己个人名下,需要补税吗?补多少?补税的话这钱是公司出的还是个人出的?
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
增值税减免税申报表应该选择哪一条减免
你好 ; 一般纳税人销售自己使用过的固定资产或销售旧货按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税政策及申报1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1%2B3%); 2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算; 3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1%2B3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
是选这个吗
对的 选择这个来报就行了。
好的,谢谢老师
没事的;希望能帮到你; 满意请给予评价