你好,学员 借坏账准备 贷信用减值损失
我公司每个季度都会按应收账款的余额去计提坏账准备!应收账款多数是贷方余额,那是不是就将它调平有借方余额的,按照公司的比例5%去计提坏账准备!
我要冲平计提的坏账准备的借方余额咋做分录
年末应计提的坏账准备金额=当年年末应收账款余额×百分比+“坏账准备”的借方余额-“坏账准备”的贷方余额,这条公式,为什么不是减去坏账准备的借方,借方不是减少吗,不太懂这条公式。
请问我在去年按余额计提坏账准备:在利润表中误把把信用减值准备放入营业外支出明细下。今年按余额计提坏账准备,去年计提的坏账准备大,应冲回多计提坏账准备。但是营业外支出下的信用减值准备余额0⃣️,如果我冲回多计提,那么营业外支出科目余额就为负数。这个我应该咋办呢。
计提坏账准备金5万元,坏账准备借方余额1万元。会计分录怎么做啊?具体数额为多少啊?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
那冲平递延所得税资产贷方余额呢
借递延所得税资产 贷所得税费用
这两个凭证都是正数吗
是的,学员,是这样的
坏账准备借方有余额如果要冲平难道不是贷坏账准备吗
是的,学员,反方向结转的
借坏账准备 贷信用减值损失 那您刚写这个不对把
是的,因为老师不知道你原本余额在哪个方向