你好 1. 是公司之间 转让 1. 缴纳所得税和印花税的。 印花税按转让金额*万分之五 2. 是的。 分配给个人股东; 缴纳20%个税的 3. 按照你利润 ;分红协议来 判断的 4. 看你们自己约定的协议

老师,我集团内部有一家子公司a收购另一家子公司b,被收购的子公司b有利润,.现在需要办理股权转让 ,1.需要缴纳哪些税,计税依据是, 2.公司未分配利润比较大,企业分红了需要交税吗 3.分红时按照实缴金额还是认缴呢 4.对于企业分红这块可有相关规定
有限责任公司其中一个股东占比10%即50W认缴金额,现在要转让全部股权给新加入股东,他本人没有实缴过,但是企业截止目前为止盈利七十多万 1、在变更前,需要先分红缴纳股息红利个税吗?交的话是按照净利润*10%*适应的税率吗? 2、在股权转让协议中,转让金建议是填多少呢?0元转有可操作性吗? 谢谢老师的耐心解答,非常感谢,这个方面我不太懂,学习一下
企业咨询公司A,注册资本308万,持有B公司股份429.42万股。 处理方案一、 C公司以现金收购A公司持有B公司的股份,价格按照B公司现有净资产价格(0.6元)或最后公开交易价(1元)。此过程是否产生税额? 处理完毕后,A公司将收到的股权转让款按比例分配给各股东后,公司撤销,分配过程中是否可能产生税收? 处理方案二 C公司增资,增资价格按照账面净资产(假设为4元/股) A公司以持有的B公司股份429.42万股(按净资产价或最后公开交易价),认缴A公司的增资股份(按4元/股)。 增资完成后,A公司持有C公司的股份,原A公司持有的B公司股份转移至C公司名下。A公司存续,是否产生税负? 这两种方案对比,哪种操作更简便,更节税?这两种方式是否可行?如可行需交哪些税,税额多少?期间会有哪些事项要完成,比如评估等
甲公司于2022年度投资500万元购买A公司(境内居民企业非上市公司)10%股权,2022年甲公司的会计核算确认了两笔投资收益。第一笔为2022年3月,A公司宣告分配股息30万并于当月收到;第二笔为2022年12月,甲公司以350万元价款转让A公司5%股权,甲公司确认投资收益100万元。请问以上第一笔投资收益是否应计入2022年度应纳税所得额缴纳企业所得税,并说明理由。 答案:第一笔投资收益应计入2022年度应纳税所得额缴纳企业所得税。 理由:股息、红利等权益性投资收益,企业所得税按照被投资方作出利润分配决定的日期确认收入的实现。 没太明白为何非上市公司股利红利,在企业所得税中不是应该有免税政策的吗?只有上市公司股利红利则要看是否满1年来决定是否有免税政策?
4.A公司投资于D公司,有关投资情况如下。足(1)2019年1月1日A公司支付现金1200万元给B公司,受让B公司持有的D公司20%的股权(具有重大影响),采用权益法核算。假设未发生直接相关费用和税金。受让股权时D公司的可辨认净资产公允价值为5500万元。(2)2019年12月31日,D公司2019年实现的净利润为600万元;本年度因一项金融资产公允价值增加致使其他综合收益增加150万元。假设不考虑对净利润的调整,投资企业与被投资企业会计政策、会计期间一致。(3)2020年3月12日,D公司宣告分配现金股利100万元;A公司于4月15日收到。(4)2020年D公司发生亏损2000万元,2020年末A公司对D公司的投资进行减值测试,确定该长期股权投资的可收回金额为700万元。(5)2021年1月20日,A公司经协商,将持有的D公司的全部股权转让给丁企业收到股权转让款810万元,不考虑出售时的相关税费。要求:做出A公司相应的账务处理
境外公司境内的业务,结算的时候是打给我们境内的基本人民币账户的,我想了解下,是不是给对方开具形式发票,我们这边自己内部开普票,不用给对方,申报增值税就可以
老师好,自然人电子税务局(扣缴端)的初始密码怎么设置呢?谢谢
合同里写保丽绒(是泡沫塑料)但是发票开着塑料泡沫板。这样可以吗
老师,小规模企业,用金蝶k3也是一个月一个月结账吗
老师 我们支付运费200美金 扣除手续费5美金 我们运费记账是按照多少钱记账
老师,6月销项税金1023.56,进项税金3067,月末我结转会计凭证如何处理
自然人电子税务局(扣缴端)的初始密码是多少呢?谢谢
老师,我们平时淘宝订单的会计分录是,借应收账款~支付宝网络科技有限公司,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,等到钱到了,我们借银行存款,贷应收账款~支付宝网络科技有限公司,现在淘宝订单有一笔运费发票,723.6进来了,这个是平时邮寄的时候直接扣的,那我现在是不是可以做,借销售费用,应交税费应交增值税,进项税额,贷应收账款,支付宝科技网络有限公司?
老师,公司出租房屋3年,收到5个月租金,发票也全部开出来,怎么账务处理
员工报销购买空调3599元,报销时扣除返点70元,实际报销3529,财务账上录固定资产是按照3599的不含税金额录,借贷方就会有个70元的差异。请问是调整固定资产的入账原值还是调整进项税
老师,所得税是指个人所得税呢还是企业所得税
你好 ; 你所得税 是有限公司 是企业所得税哈