你好没错的是什么做账的

老师,你好,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)然后有笔钱,我们是一笔头做的凭证是,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔,在下月又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。
老师您好,我们公司租赁设备的时候,支付费用的时候会计分录是这样的: 借:预付账款-a公司 贷:银行存款 收到发票和设备,这样写会计分录对吗? 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 预付货款-a公司
公司银行账单上有笔收入是武汉众合易宝科技转的,备注提现,这能确定是公司在抖音的收入吧?分录写成借:银行存款贷 主营业务收入 应交税费 这笔没有开票,我们是小规模,报税那边没有未开票栏次,我可以填在小企业免税销售额那栏嘛
老师,我们是小规模网络科技有限公司,提供软件技术服务等,今天收到老客户一年的网络服务费。借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)结转成本时:借:主营业务成本 贷:劳务成本 这两个分录对吗?是收到钱就要开票吗?可不可以统一月底的某一天开票
老师,销售货物是网上平台销售的,没有开票,收的是支付宝或者微信,然后钱转到了对公账户,报无票收入分录:借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税,这样做可以吗?回款入的其他货币资金,转对公账户分录:借:银行 贷:其他货币资金
老师,小规模企业,用金蝶k3也是一个月一个月结账吗
老师 我们支付运费200美金 扣除手续费5美金 我们运费记账是按照多少钱记账
老师,6月销项税金1023.56,进项税金3067,月末我结转会计凭证如何处理
自然人电子税务局(扣缴端)的初始密码是多少呢?谢谢
老师,我们平时淘宝订单的会计分录是,借应收账款~支付宝网络科技有限公司,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,等到钱到了,我们借银行存款,贷应收账款~支付宝网络科技有限公司,现在淘宝订单有一笔运费发票,723.6进来了,这个是平时邮寄的时候直接扣的,那我现在是不是可以做,借销售费用,应交税费应交增值税,进项税额,贷应收账款,支付宝科技网络有限公司?
老师,公司出租房屋3年,收到5个月租金,发票也全部开出来,怎么账务处理
员工报销购买空调3599元,报销时扣除返点70元,实际报销3529,财务账上录固定资产是按照3599的不含税金额录,借贷方就会有个70元的差异。请问是调整固定资产的入账原值还是调整进项税
总店的账户,里面进的都是分店的钱。我现在做账主体是总店,进的钱我记:银存,贷:其他应付款。支付分店货款的时候,记@借:其他应付,贷:银存,那支付总店的款的时候咋记:借:应付账款,贷:银存。下一步应该咋记,因为总店使用了分店的钱,那对分店的债务就增加了吗
员工报销购买空调3599元,报销时扣除返点70元,实际报销3529,财务账上录固定资产是按照3599的不含税金额录,借贷方就会有个70元的差异。请问是调整固定资产的入账原值还是调整进项税
公司成立后,去银行开户,银行人员说要出入一些流水证明使用,然后我司法人依次往卡里转了600,1000到对公账户,之后对公给法人个户里面转了1.7,1.9,1.5,1.3这些,还将1000元备注成薪资转给了法人个户,我应该借什么科目,贷什么科目,明细怎么写呢?
是突然开了这张运费发票需要做账,我想问下我这样做是不是可以
对,就按照您上面说的这么做账就行
好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢
我在网上还看到一个科目设置,把支付宝的钱当做其他货币资金来,而我把这个当成了应收,应该也不要紧把
没事儿,其实这个没什么太大影响
我的想法是等钱到了银行卡,就用银行存款,去冲应收的余额,没有提现前,我都当做未收
好的,感谢老师,耐心解答
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢