处置时候的税,你是放到那个经营活动现金流量支付的相关税费里面。

我处置固定资产,其中处置时的税额在现金流量表中不平,我这个应该要填列在哪呢。
年末固定资产处置流程没走完,我把他转入了固定资产清理,但是现在税务资产负债表中没有这个固定资产清理科目咋办我应该填哪
年末固定资产处置流程没走完,我把他转入了固定资产清理,但是现在税务资产负债表中没有这个固定资产清理科目咋办我应该填哪
老师,我想问下现金流量表附表中固定资产折旧填写得金额是多少,这个研发费用资本化金额是不是也需要填写在现金流量表附表中的其他里面啊?
在计算填列处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流入时是不是需要将固定资产或无形资产的账面价值加上或减去资产处置损益最后再加上对应的销项税额呢?
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那这样我的主表和附表就不平,有个税额的差异。
怎么会呢?你这个税本身就是填在这里的呀。
填这里的话,我主表里面的 经营活动产生的现金流量净额和附表里面就对不上,那我附表里面要减少一个这个税额吗,我减在哪呢。
把你的附表发出来看一下。
处置那里是填含税金额还是不含税金额呢
处置金额就按照含税的填写呀,你支付了,所以就放在那个经营活动支付的税金里。
但是含税填了 我主表和附表就有一个税额的差异
你不管是主表还是附表,你都按照含税金额填,哪里会有差异呢?
是含税的,但是附表没有投资活动的,主表和附表匹配的只有经营活动的
你主表里面的数据,他是你所有附表的数据的一个汇总,他有经营活动的附表,肯定有其他的附表啊,他不可能就是说没有,没有的话,那你怎么数据去对应的对不对。
我主表里面经营活动调整了税额这部分,但是附表经营活动里面没有反应这个
首先你调整是调整附表,然后通过附表的数据去生成主表,而不是直接去调整主表,你直接调主角肯定对不上啊。
那附表我这应该是调整到哪里呢
附表里面你也是填写在你的经营所得关于支付的税金里面。
相当于我要手动调整一下,因为附表他都是根据科目之间的变动产生的嘛。
对了,主表和附表你要一并调整,它才会没有差异。
好的,谢谢老师。
不客气,祝你工作愉快,好评一下,谢谢