你好,固定资产清理月末没有余额的,结转到营业外收支。

请问老师,我们公司报废了一批固定资产,先转到了固定资产清理科目,但是这批资产今年处置不了,那么固定资产清理科目余额年末的时候怎么处理?是转入营业外支出吗?分录该怎么写?
我们公司金蝶软件里有固定资产清理科目余额,余额很大!电子税务局里季报要提供财报,它那个资产负债表里没有固定资产清理这一项,那我应该把我们公司固定资产清理科目余额填在哪呢?
税务的财报里没有固定资产清理科目我应该吧这个固定清理的数据填在资产负债表哪里?
年末固定资产处置流程没走完,我把他转入了固定资产清理,但是现在税务资产负债表中没有这个固定资产清理科目咋办我应该填哪
年末固定资产处置流程没走完,我把他转入了固定资产清理,但是现在税务资产负债表中没有这个固定资产清理科目咋办我应该填哪
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
可是现在没有处理就转到固定资产清理里了呀,现在咋弄
你好,你现在补上就是了。
可是现在还没处理,这个里还有暂时要有余额
你好,在你的固定资产里面。
那我先填在固定资产里?
对的,是的,是这么做的。