你好,固定资产清理月末没有余额的,结转到营业外收支。

老师,我这家把固定资产车卖掉了也开票了,资产处置也做了凭证,开的票我没挂主营业务收入,挂的是固定资产清理科目,利润表上本年累计收入和增值税申报表本年累计收入存在差额,差额就是固定资产清理的这笔,这个是正常现在是哇?
我们公司金蝶软件里有固定资产清理科目余额,余额很大!电子税务局里季报要提供财报,它那个资产负债表里没有固定资产清理这一项,那我应该把我们公司固定资产清理科目余额填在哪呢?
税务的财报里没有固定资产清理科目我应该吧这个固定清理的数据填在资产负债表哪里?
年末固定资产处置流程没走完,我把他转入了固定资产清理,但是现在税务资产负债表中没有这个固定资产清理科目咋办我应该填哪
年末固定资产处置流程没走完,我把他转入了固定资产清理,但是现在税务资产负债表中没有这个固定资产清理科目咋办我应该填哪
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
可是现在没有处理就转到固定资产清理里了呀,现在咋弄
你好,你现在补上就是了。
可是现在还没处理,这个里还有暂时要有余额
你好,在你的固定资产里面。
那我先填在固定资产里?
对的,是的,是这么做的。