你好,固定资产清理月末没有余额的,结转到营业外收支。

请问老师,我们公司报废了一批固定资产,先转到了固定资产清理科目,但是这批资产今年处置不了,那么固定资产清理科目余额年末的时候怎么处理?是转入营业外支出吗?分录该怎么写?
我们公司金蝶软件里有固定资产清理科目余额,余额很大!电子税务局里季报要提供财报,它那个资产负债表里没有固定资产清理这一项,那我应该把我们公司固定资产清理科目余额填在哪呢?
税务的财报里没有固定资产清理科目我应该吧这个固定清理的数据填在资产负债表哪里?
年末固定资产处置流程没走完,我把他转入了固定资产清理,但是现在税务资产负债表中没有这个固定资产清理科目咋办我应该填哪
年末固定资产处置流程没走完,我把他转入了固定资产清理,但是现在税务资产负债表中没有这个固定资产清理科目咋办我应该填哪
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
可是现在没有处理就转到固定资产清理里了呀,现在咋弄
你好,你现在补上就是了。
可是现在还没处理,这个里还有暂时要有余额
你好,在你的固定资产里面。
那我先填在固定资产里?
对的,是的,是这么做的。