您好,是的,只不过说这里边税款他们承担
老师,我们跟客户一直是不开票的,销售金额是不含税的金额的额,现在客户要求开票,那我们就亏咯?因为这是不含税的,如果按照这个金额开票,那税点就是我们自己承担咯?一般销售额都是含税金额的嘛是吧?
老师对方要发票金额是9780税费有他们自己承担,那我开票总额就是9780吗
老师我想问下我们收货款,给对方的报价是不含税,那这对我们来说,税费要我们自己承担了,那对方不就占便宜了吗
老师,我们需要就开票的金额承担4%的税费,我们承担的这部分税费也需要对方开票,那这样是不是就会成为一个死循环呢
日常工作中,对方要求不开票,仅支付不含税金额,但是我方若申报为未开票收入,对应的税额是不是就我们自己承担了?
老师您好,我们公司把设备收益权转让给个人,个人给我们公户转款,然后设备产生收益由我们公司固定按月给返回客户,收益亏损盈利都公司承担,账务处理怎么做呢?
问一下老师们, 其他应收款和其他应付款两者有什么不同? 我理解能力差,请老师举例讲明白一点!先谢谢了
主播给我们代开发票,在我们公司做直播,可以开现代服务直播服务费或者文化服务直播服务费吗
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师那我开票金额填写价税合计的金额就行了吗填写9870就可以了呗
老师对方给我那个9870这个数字就是价税合计数字吧
恩对是这个意思的哈