你好,固定资产是下个月才提折旧。下月你在固定资产模块点击生产就可以了

老师您好,固定资产本月入账 本月做的固定资产卡片 怎么结转到下个月 折旧怎么生成凭证 软件上都没有这两个选择
老师,您好。每个月做的固定资产折旧,怎么转入营业成本呢?这个固定资产租赁出去了,我们这个月确认了收入。
我用金蝶软件,6月份已经结转了,发现有个凭证做错了修改了一下,又重新结转,怎么发现固定资产折旧凭证没了,固定资产折旧怎么能把它弄回来
老师请问一下我们单位采用的是用友软件,不小心在固定资产模块误新增了一项资产,因为不知道误增啦,没有上动态建模生成这个凭证,导致财务总账原值比固定资产卡片台账原值小,因为跨月啦!折旧已经计提,需要把这个卡片删除,怎么操作
您好,老师,我之前做的固定资产折旧额是221.90,现在录入财务软件固定资产卡片那自动生成折旧额是221.89,我为了能和以前的折旧额对得上,手动将它改成了221.90,从3月份开始用金蝶软件自动生成凭证,它到时自动生成折旧额是221.89,这没有影响的吧?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
就是在卡片模块下个月才有生成凭证吗?谢谢!
是的呢,你的理解正确的呢
谢谢老师!
不客气,祝你一切顺利