借:委托加工物资 11.3万元 贷:银行存款
老师,我想问一下,B选项应该是不对的吧,如果委托加工物资收回后继续加工的话,不是应交税费-应交消费税的吗?增值税也分一般纳税人和小规模的,一般纳税人的增值税不是不计入委托加工物资么
老师,某企业为小规模纳税人,5月初委托乙企业(增值税一般纳税人)代为加工一批属于应税销售品,支付不含增值税的加工费10万元,增值税税额1.3万元,为什么增值税税额不计入委托加工物资成本?他不是小规模纳税人没有进项税吗?
老师,小规模纳税人委托一般纳税人加工物资,支付不含税加工费10万元,增值税1.3万元。小企业会计准则下怎么做分录
某增值税一般纳税人,委托加工应税消费品的材料一批1、拨出原材料的成本210万元2、以银行存款支付加工费10万元、增值税1.3万元,运费1万元、增值税0.09万元3、以银行存款支付消费税1.7万元,收回加工后的材料用于直接出售(假设售价不超过原计税价格)4、收回委托加工材料。
委托加工物资业务2甲公司为增值税一般纳税人,委托外单位加工一批应交消费税的商品,发出材料成本520万元,以银行存款支付加工费200万元、增值税26万元、消费税30万元,该加工商品收回后将直接用于销售。假定不考虑其他相关税费,①请编制发出物资委托加工的分录。②请编制支付加工费会计分录。③请编制支付消费税会计分录。④请编制加工结束收回加工物资会计分录。
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办