您好 请问提成本的时候分录怎么写的 小姑妈纳税人期间取得了收入吗

老师,请问下公司之前提了一笔成本,当时是小规模纳税人,现在公司变为一般纳税人,开的是专票怎么做账呢?
请问老师,我们公司之前是小规模纳税人收了一张专票没有计提进项税,现在成为一般纳税人的时候那张专票又抵扣了,请问之前没有计提的进项税怎么做分录呐?
老师,公司现在是小规模纳税人,9月有个销售合同签订下来,开具发票就会变成一般纳税人,未生成一般纳税人之前,九月是不是还是按小规模纳税人的税率开票
老师,公司现在是小规模纳税人,对方如果给开了3专票,请问我们如果变成一般纳税人了,那之前开的3%专票现在可以抵扣吗?小规模时收到专票不抵扣,等几个月后变成一般纳税人了再抵扣可以吗?
老师,公司本来是小规模纳税人,后来转位一般纳税人,那小规模时期发生的业务当时没及时开票,能在现在是一般纳税人身份开之前1个点的普票吗?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
借:主营业务成本 贷:应付账款,小规模期间没有收入的
没有收入 怎么会有主营业务成本?
计提这期没收入,之前有,
是小规模纳税人所有期间 是有收入的 对吧
是的,对的
那计提的金额跟发票金额一致吗
计提的金额跟发票金额一致的
那把发票附在去年计提的分录后面做附件就好了
但那是专票呢?要不要怎么处理?
在勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
哪个网址进入勾选平台?
增值税综合服务平台 地区不一样网址不一样
想问下我们公司3月开始成为一般纳税人,想用那笔之前提的成本发票用于现在的进项抵扣,那之前那笔可以怎么处理?
小规模纳税期间发生的 取得了收入 成为一般纳税人后 不能抵扣进项税额的
因为我们是一个项目的,有部分收入是小规模的时候收入,还有一部分是一般纳税人之后的收入呢?
那就去年的分录不应该暂估计提入账的
那现在能怎么处理?
如果您实在要抵扣 就把去年的分录红冲 然后根据发票正常写分录 可以解释去年计提错了 今年发现了