你好,同学的具体问题是什么呢?
5.5月12日,向H公司销售产品批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为30天,现金折扣(货款部分)的条件为“4/10,2/20,n/30”。(1)5月12日,售出产品,价税款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的价税款存人银行。(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的价税款存入银行。(4)如果公司于6月5日收到H公司支付的价税款存人银行。6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算。收到一﹣张为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票
公司上个月向柯美公司销售商品的应收价税款17550元经协商改为商业汇票结算收到一张为期3个月,金额为17550元的商业汇票
[资料]诚然公司为一般纳税人企业,5月份发生应收账款的有关经济业务如下1.5月6日,向D公司销售商品一批,售价6万元,增值税率为13%,以存款代垫运杂费1200元。全部款项已向银行办妥托收手续。2.5月7日,接银行收款通知,上述D公司的款项已收妥入账3.5月8日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税率为13%。价税款暂未收到4.5月12日,5月8日向利民公司销货的价税款如数收存银行。5.5月12日,向H公司销售产品一批,货款5万元,增值税率13%,合同约定付款期为30天,现金折扣(货款部分)的条件为“4/10,2/20,n/30(1)5月12日,售出产品,价税款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的价税款存入银行(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的价税款存入银行4)如果公司于6月5日收到H公司支付的价税款存人银行。6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算到一张已承兑的为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票要求]根据上述资料,编制必要的会计分录。
[资料]诚然公司为一般纳税人企业,5月份发生应收账款的有关经济业务如下1.5月6日,向D公司销售商品一批,售价6万元,增值税率为13%,以存款代垫运杂费1200元。全部款项已向银行办妥托收手续。2.5月7日,接银行收款通知,上述D公司的款项已收妥入账3.5月8日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税率为13%。价税款暂未收到4.5月12日,5月8日向利民公司销货的价税款如数收存银行。5.5月12日,向H公司销售产品一批,货款5万元,增值税率13%,合同约定付款期为30天,现金折扣(货款部分)的条件为“4/10,2/20,n/30(1)5月12日,售出产品,价税款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的价税款存入银行(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的价税款存入银行4)如果公司于6月5日收到H公司支付的价税款存人银行。6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算到一张已承兑的为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票要求]根据上述资料,编制必要的会计分录。
公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算收到一张已承兑的为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票[要求】根据上述资料,编制必要的会计分录。
一般纳税人酒店,小企业会计准则,购买固定资产门口车牌识别器开票金额10260,实际付款10000,那折旧总额按多少,折旧年限是多少啊
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞,有能具体解决我实操问题的吗,谢谢。不然说了我也不会呀
老师,1月和2月我把员工的个税从工资里多扣了1200元,可以从这个月工资里个税扣款那一栏直接把多的减掉吗?
咨询下我预付款一半,还剩了部分末付,但是开发票是开在一起的,我要先冲预付款,然后在在应付款,但是要把税额分两笔做,现在感觉怎么都对不上税额,该怎么处理呢,
公司在采购商品延时提货,生产的滞期费计入哪里?
老师为什么没算出个税呢
老师,我们公司的运费从公账上转到对方公账上2万元,对方公司给我们公司开了2万元发票,对方还退了我们公司1015元,2万元的发票税率是9%,请问老师,对方为什么给我们公司退1015元,是怎么算的呢,如果退我们公司款,对方是不是亏了
老师,我是中途接的账,现在厂家退回货款来了,之前库存也没挂账,怎么做账?
显示是在中国电子口岸卡里面的报关单号和金额是确定已经出口的吗?
工程业员工的职工福利费怎么入账?