您好 请问您这个月申报表上的应交税金是多少

你好老师我刚才已经申报财务报表了。可是忘记计提企业所得税,所得税是1260元,所以我的报表上应交税款是1260,那我下月在缴费的时候不就成付了吗?这个怎么弄
您好老师!这个月实际酸出应交个税28.73元,因为刚刚更正了上个月的个税申报数据(上个月交个税26.27元)我提交个税报表,系统提示要交税为58.74元.请问:不是应该交28.73这个数字吗?怎么会变成58.74呢?
老师,汇算清缴申报表上本年实际应退所得税为负数,就是能退的金额吧?电子税务局提交申请,数字都是自动生成,提交两次没通过审核,也不显示原因?这个是人工审核还是系统审核?现在疫情期影响?
老师请问一下,资源税实际应该交50172.02,但是报表上面是85365.08,印花税也是印花税实际只交25元,但是报表上面是950.45元,因为我是刚接手的,这个是之前会计做的,所以要调整一下
老师,我家是10月份刚成立的企业,我11月给员工申报个税时,每个人只报了1500元,系统确显示每个人要交45元的税,问了这个人也不在其他单位申报,只有我们一个单位,这是怎么回事?为啥只报1500,会产生个人所得税
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
这个月应交税金957.81
这个月应交税金957.81?您前面不是说只有几十么?怎么900多 了
说错了,说成应纳税所得额去了。这个月应交税金是28.73
可以看下您的申报表吗 还有就是左边税费缴纳点开后的界面
专项扣除是填累计数据而不是当月数据?(因为赡养费上个月填1000了,这次是不是变成要填2000?
专项扣除是填累计数据而不是当月数据 赡养费上个月填1000了,这次是变成要填2000
好的,谢谢。那就是错在这个专项扣除了
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!