你好,同学。 期初预计净残值不需要计入反复的科目,在固定资产里面体现。 已经计提完的按残值录入期初。 没有计提完的,按原价录入固定资产借方,计提的累计折旧录入累计折旧贷方。

老师 我想请问下 我盘点固定资产要重新建账 但是这些固定资产已经折旧完了 我期初应该建在什么科目呢
老师,我想问一下就是,我现在在用金蝶软件建账,遇到一个问题就是我这里有很多已经折旧完的固定资产,但是还在使用的,像这样的固定资产,我还需要录到固定资中去吗?(在录初始数据)
老师,我想问下,我们之前有在建工程科目,现在完工了转入固定资产科目里,那么这个固定资产怎么折旧啊?也要录入到资产卡片里是嘛?是以什么名称填呢,谢谢啦
老师,请问固定资产已经折旧完了,我现在重新建账期初余额还要录入固定资产的吗
上级单位赠送的固定资产(已折旧完),我单位按照账外资产管理,每年底做一下固定资产盘点。 在今年的盘点中,发现三组柜子丢失,请问这种情况要怎么处理呢?(此三组柜子不是我公司账内固定资产)
老师工商年报社保人数1-2月2个人,3-12月1个人,应该按多少人填写
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师 那意思是我这个折旧完的固定资产不需要录期初吗?
对的,已经折旧完了,可以不入账,如果要入账的话,还有第二种方法,把原值和累计折旧都录同样的金额。