对的,没错也要这么做
个体户公司生产经营所得税分录是这样做吗 计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
老师:个人独资企业核定征收,如果一月生产经营个税是5600.计提是时。借:所得税5600 贷:应交税费~生产经营个税5600 缴纳时:借:应交税费~生产经营个税5600 贷:银行存款5600 那么二月个税是8300.个税是累计计算的,那么8300里面含有上月的5600.这个时候分录怎么做呢?
老师:老板有二个核定征收的公司,汇算清缴补的税款,也要做:接:所得税费用 贷:应交税费-生产经营个人所得税,是这样吧?
老师好,既有工资收入也有个人独资企业的生产经营所得,这两个都需要合计做个人所得税汇算清缴对吧
老师好,既有工资收入也有个人独资企业的生产经营所得,这两个都需要合计做个人所得税汇算清缴对吧?
老师 我公司是小规模纳税人 我公司只要做做垂钓服务 给顾客提供垂钓服务 我公司购买进来的鱼,放在鱼塘里,客户购买钓鱼票,我购入进来的鱼入什么会计科目, 我卖出出的钓鱼票入什么会计科目?
老师,应收账款被审计冲完后,我25年入账的期末余额就成了负数,我要怎么调整分录?
老师,我们那个现在我下午大概测算了一下,我今年要交的税要14000多我去年就是年底的时候预提了4000多,然后今年的时候2月份的时候缴了一下,现在我还要补1万多的税呀我怎么检查?我就是不知道哪里有问题啊谢谢老师看下
两个题目都是一般纳税人,一个进项税计入一个不计入我还是没有看明白,
企业所得税申报中,不免税的收入10万,免税的收入5万,在年报第一栏次营业收入中应该填多少呢?
商贸企业,收到24年裁边费,做账的不知道,那这笔收入怎么做分录啊,要反结账回去吗
老师25年汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整表栏,因我24年固定资产清理一部分,那填写这表格需加上这清理部分数据吗,还是以24年12月底固定资产数据頃写己减去固定烫产清理郭部分了
郭老师,如果反账到24年修改的花,后面申报的财务报表不就都要更正了
老师请问固定资产22年已全部折扣完,24年汇算清缴5080表还需要填写吗。
员工报销有加油的票可以入费用可以抵扣企业所得税吗?