你好,不是的,这个是要视同销售的,你需要调整你们的收入和销售费用的
赠送库存商品给客户,视同销售,会计分录是怎样的。入营业外支出,还是入销售费用-业务宣传费,营业外支出的话,后续汇算清缴是不是要调增。业务宣传费汇算清缴又该如何处理
老师好!赠送给客户的加油卡,记账时记入了业务招待费,汇算清缴时需要视同销售吗?
赠送给客户的加油卡,记账时记入了业务招待费,汇算清缴时需要视同销售吗?
销售酒的公司赠送的酒给客户,算销售费用吧,汇算清缴时要不要调出来
我公司买来的酒,一部分用于招待客户,一部分用于销售,用于销售的部分汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师,税务局让我把2022年8月一张已经抵扣的专票,现在需要转出,请问怎么做分录?
请问下老师,购买电脑的时候,因为有券,实际支付比发票金额少,少的一部分金额做到哪里比较合适,营业外收入吗
老师我是三十三期的学员 我在电脑账的3月份19号凭证结转费用,20凭证结转所得税费用,为啥不能一起结转,不都是费用吗?老师我没明白 ,请给我讲解一下 谢谢
老师:建筑行业可以以发票确认收入吗
老师,取得专票价为1000元,税为60元,实际报销为900元,分录为借:管理费用 849.06,应交税费-应交增值税-进项税额 50.94,贷:银行存款 900,抵扣勾选时税是60元,差额9.06元需进项税额转出记入贷方,借方记入什么科目呢。
工资一年超过多少钱有个人所得税
老师生产制造业出口退税,期末有留抵税额,留抵税额要做账务处理吗,还有没有用完的留抵税额要做账务处理,免抵税额为0
非首套房又租房住的可以选择申报住房租金扣除吗?
老师去年工资多计提了,今年还可以冲销吗
老师,公司名下的写字楼物业被老板朋友几家公司挂靠了公司注册地址,请问这个要怎么处理好?
什么情况下视同销售和销售费用啊,整不明白
你这个,销售部门消耗的资源,是作为销售费用的。是同销售是按照增值税的要求来处理的
那招待领导,招待客户的记在哪里
这个是要放在管理费用业务招待费的
那汇算清缴要调出来吗?
自己的酒招待客户,也开不出来票呀
这个招待客户也是要进入到业务招待费的,你这个不需要另外开票的
搞不明白,这个要到哪里开票
谁开给我们
你们购买酒水是别人开票给你们,你们用来招待就不需要开票的
我们公司就是卖酒的
但是你没有卖啊,你这个是喝掉了啊
可以做费用吗
你这个用于业务招待肯定是没有收人家的钱吧
没有的,那这咋做分录呀
借:管理费用--业务宣传费 贷:库存商品
嗯好的,谢谢老师!
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