你好,不是的,这个是要视同销售的,你需要调整你们的收入和销售费用的

销售酒的公司赠送的酒给客户,算销售费用吧,汇算清缴时要不要调出来
我公司买来的酒,一部分用于招待客户,一部分用于销售,用于销售的部分汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师,公司领导购买了酒赠送给客户,回来公司报销招待费。实际工作中,赠送给客户的酒,会做视同销售处理,申报缴纳这笔增值税吗?
公司的买来物品入库库存商品,赠送给客户是做销售费用-材料费还是销售费用-业务招待费,要不要赠送视同销售开票的
老师,我酒店的房租子在2023年已经计入销售费用-租赁费了,但是没有发票来,在汇算清缴之前也不会再来,我在汇算清缴时需要调整,怎么调整
请问老师个体户经营所得 扣税是和个税的扣税税率一致的吗?还要不要算出来之后减半?
老师 请问农资部开肥料税率是多少?免税吗
电费发票我们全额开票给对方了,但我们是差额确认收入哦,那剩余冲减成本是全额冲减还是要价税分离冲减?
老师 股东公司借款酒店装修 待摊费用在股东公司已经分摊 那酒店需要做账吗?
你好,个税不用扣除员工的,公司出,会计分录可以算进哪个费用 ?是管理费用 吗?
@朴老师,小规模纳税人出租厂房,开票税率是3%还是1%,可以开专票还是普票?
@朴老师,我们是 承租方租赁厂房, 现在签订租赁合同,出租方,在合同上面的金额是不含税金额,说是如果开具发票的话,是需要我们来承担相应的所有税费?我想问下这种情况一般涉及 的税费都包含哪些?增值税,附加税,印花税、房产税、城镇土地使用税、 企业所得税是么?分别对应的税率是啥?有没有优惠,如果对方小规模纳税人的话?请问我说的有没有遗漏,并完整补充一下我的问题谢谢?
你好老师计提个税分录怎么写,谢谢
老师什么情况下用在建工程?我知道是在建的时候,是不是开了发票过来就可以放到在建工程科目?
企业购买了若干处平房,是属于加建的建筑,没有产权正数的,企业未来预计的用途是对外出租,那么企业该怎么进行入账核算,要放到投资性房地产科目吗,还是基于是加建的建筑,可以放在固定资产慢慢计提完毕
什么情况下视同销售和销售费用啊,整不明白
你这个,销售部门消耗的资源,是作为销售费用的。是同销售是按照增值税的要求来处理的
那招待领导,招待客户的记在哪里
这个是要放在管理费用业务招待费的
那汇算清缴要调出来吗?
自己的酒招待客户,也开不出来票呀
这个招待客户也是要进入到业务招待费的,你这个不需要另外开票的
搞不明白,这个要到哪里开票
谁开给我们
你们购买酒水是别人开票给你们,你们用来招待就不需要开票的
我们公司就是卖酒的
但是你没有卖啊,你这个是喝掉了啊
可以做费用吗
你这个用于业务招待肯定是没有收人家的钱吧
没有的,那这咋做分录呀
借:管理费用--业务宣传费 贷:库存商品
嗯好的,谢谢老师!
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d