你好,不是的,这个是要视同销售的,你需要调整你们的收入和销售费用的

销售酒的公司赠送的酒给客户,算销售费用吧,汇算清缴时要不要调出来
我公司买来的酒,一部分用于招待客户,一部分用于销售,用于销售的部分汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师,公司领导购买了酒赠送给客户,回来公司报销招待费。实际工作中,赠送给客户的酒,会做视同销售处理,申报缴纳这笔增值税吗?
公司的买来物品入库库存商品,赠送给客户是做销售费用-材料费还是销售费用-业务招待费,要不要赠送视同销售开票的
老师,我酒店的房租子在2023年已经计入销售费用-租赁费了,但是没有发票来,在汇算清缴之前也不会再来,我在汇算清缴时需要调整,怎么调整
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
什么情况下视同销售和销售费用啊,整不明白
你这个,销售部门消耗的资源,是作为销售费用的。是同销售是按照增值税的要求来处理的
那招待领导,招待客户的记在哪里
这个是要放在管理费用业务招待费的
那汇算清缴要调出来吗?
自己的酒招待客户,也开不出来票呀
这个招待客户也是要进入到业务招待费的,你这个不需要另外开票的
搞不明白,这个要到哪里开票
谁开给我们
你们购买酒水是别人开票给你们,你们用来招待就不需要开票的
我们公司就是卖酒的
但是你没有卖啊,你这个是喝掉了啊
可以做费用吗
你这个用于业务招待肯定是没有收人家的钱吧
没有的,那这咋做分录呀
借:管理费用--业务宣传费 贷:库存商品
嗯好的,谢谢老师!
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d