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老师,公司领导购买了酒赠送给客户,回来公司报销招待费。实际工作中,赠送给客户的酒,会做视同销售处理,申报缴纳这笔增值税吗?

2022-10-28 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-28 12:05

同学你好 会的哦 视同销售就可以了 有进项可以抵扣

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快账用户7022 追问 2022-10-28 12:10

那做这笔视同销售,分录后面需要附上什么样的附件?

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齐红老师 解答 2022-10-28 12:11

同学你好 这个可以用发货单

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快账用户7022 追问 2022-10-28 12:20

没有发货单呢?都是在烟酒行现场买的,发票也是普票。从账上看怎么就表明是用于赠送客户还是个人消费了?

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快账用户7022 追问 2022-10-28 12:22

如果是领导买了酒之后拿去招待客户和客户一起喝了呢?报销单上只是写招待客户了

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齐红老师 解答 2022-10-28 12:28

那就不用附件了哦 没法用

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同学你好 会的哦 视同销售就可以了 有进项可以抵扣
2022-10-28
借:管理费用-业务招待费  贷,主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项。
2023-05-19
你好,个人建议你直接计入招待费就可以。金额不大的话
2020-10-12
你好 会计上做  借营业外支出 贷库存商品等 应交税费  这样税是没有差异的 
2021-07-30
你入账时进项税额呢?
2021-06-07
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