计提 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 银行存款 预算会计 借,行政支出 贷,资金结存

8月1日,该单位人事部门送来本单位职工工资单。本月本单位业务职工应发工资100000,行政管理部门职工应发工资50000,应由单位缴纳的本单位业务部门职工养老保险缴费30000元,住房工积金20000元。行政管理部门职工养老保险缴费20000元。住房公积金10000元。应代扣本单位职工个人所得税5000元(其中业务部3000元,行政部门2000元),应代扣本单位职工个人缴纳的养老保险金15000元(其中业务部10000元。行政管理部门5000元),应代扣本单位职工个人缴纳的住房公积金12000元(其中业务部8000元,行政管理部门4000元)
老师,行政事业单位单位部分住房公积金,单位各项保险用计提吗?
老师管理费用,销售费用,单位承担的社保费,住房公积金分着计提,为什么制造费用,单位承担的社保,住房公积金不分着计提,都记制造费用
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做