你好,就是按照规定,这个文书已经送到相关部门。
老师,您好,想请教一个关于租金的问题。 我公司租金不是正常走的,别人家都是先交租金再用房,我公司是先用房再交租,还有的压根就不交。我手里还有合同。这个问题该怎么处理呢!我如果按合同做了账,就得缴税,我现在连能不能收回来都不知道,就提前缴税又觉得有点亏。有什么好的处理办法吗?
注销申请(即办),办理环节显示“送达回证”,是什么意思,我需要做什么吗@郭老师 老师不好意思,不知道怎么专人提问,所以又@了你了,顺便问问怎么专人提问
#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思?我八月份开了专票不含税销售345017.69元,销项税额44852.31元,问我八月份还需要再认证发票吗,能自动抵扣上期期末留抵吗?还是得申请税务局退款?
请问下,老师这里有个提醒我的代办是残疾人就业保障金,可是我点击申报以后出现了每年8月1日至次年3月31日的期间不允许办理跳出来,这是什么意思,是不是意味着我不用申报了,而且税种认定里期限是次年9月15日,是不是再次意味着我不用现在申报呀,请遇到过这个问题的老师帮忙解释下,我要怎么做
老师你好,我们公司是一般纳税人的简易计税,之前会计一直收的是普通发票,不过这个月有一家企业给我们开了增值税专用发票,会计的意思是让我把发票退换给销售方,但是销售方不同意,我们应该怎么办? 请问发票只要我们不认证抵扣的话就当普通发票一样可以这样使用是吧
实习生工资计算个税有什么规章制度嘛?
增值税一般纳税人取得的福利费,招待费的专用发票是做不抵扣勾选还是做抵扣勾选之后做进项税额转出?
老师,订单是3000,生产线生产1000个,工时是8人8小时=64,其中不良品是50个,把不良返修好,2人返修工时3小时=6,入库1050个,那我核算成本这返修工时和生产工时是算一起吗。
设备定金可以打到供货商公司法人私人账户吗?我们对公户被锁朱了
实习生工作个税申报按劳动报酬还是工资薪金进行申报呀?未上社保
25年5月做的24年企业所得税汇算清缴,退税600元,怎么做记账分录
请问公账户头上的钱,需要对私转出开不了发票。像这样的情况是不是可以转到法人账户再用来支配?
关于计算器的问题,这个科学计算器为什么百分号和平方开方都不能用/想知道老师用的是什么类型的科学计算器?求图片
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
你直接在提问的时候,艾特我就可以的。 专门提问应该是有一个会计问,然后里面有一个找老师,具体的我也不太清楚。 你在提问@我就可以
那我注销算成功了还是没有呢?收到这个文书后有没有什么需要我做的呢?
需要那边审核额 没有注销完毕
继续等待就可以了是吗,大概需要等多久呢?
这个需要看你税务局一般在五个工作日,他会给你回复的。
转账支票的领取和使用需要带什么资料嗯
你好,带着你的预留印鉴、身份证。
转账支票的使用,需要什么证明材料吗?
转给个人和公司,分别需要什么证明资料呢
你好,只要你有实际业务就可以的,这个不需要有证明,最好是有发票,如果支付的成本费用。
只要有业务就可以。
就是最好的话,带业务合同或者发票;那如果暂时没有的话,可以办理这个业务吗?
可以的,你们可以提前购买空白的。
营业外收入需要缴纳什么税费呢?
这个具体的是什么业务的,偶然所得的话,按照你利润交所得税,如果有盈利。
股东的其他应付款,企业需要注销,所以不打算还款了,做营业外收入处理的这种情况,如果不用交企业所得税,那我填写企业所得税报表时,需要在填写时哪里注意呢
你好,你是盈利的还是亏损的?
在汇算清交明细表,在主表营业外收入里面填写。 它会影响你的利润,如果转了营业外收入,你们单位还是亏损的,这种才不需要缴纳。
利润表因为这笔营业外收入,是盈利状态,如果是没有这笔营业外收入是亏损状态,我现在应该怎么填写呢
你好,那就在主表营业外收入里面填写有利润的,正常补税就可以。
之前年度有亏损吗?如果有亏损的话,可以弥补亏损。
去年有亏损,弥补之后,利润为0;那我可以直接这样申报2022.1-3月的财务报表和企业所得税吗?申报表的填写有没有什么需要注意的点呢?
可以的,你的这些成本费用得有发票才行。