你好,就是按照规定,这个文书已经送到相关部门。

注销申请(即办),办理环节显示“送达回证”,是什么意思,我需要做什么吗@郭老师 老师不好意思,不知道怎么专人提问,所以又@了你了,顺便问问怎么专人提问
老师你好,我去年7月份注册的公司,税务报到时专管员收了一份营业执照让我加了qq群就让我走了,一直没开展业务,看到别人说新注册的公司三个月内要开始报税了,我差不多2021年年底的时候报过一次,登陆后显示未核定税种,后来我就没管了,今年也登陆过几次,一直显示密码错误,我也没在意,直到今天我打12366咨询说是公司是非正常状态无法登陆,让去找专管员,给专管员打电话,她让我放着不用处理了,但是放着肯定对征信有影响啊,她让下周二带着资料去处理,请问这个必须得找专管员吗?感觉她不太负责任,税务大厅能办吗?问专管员需要什么材料她也不说,公司一直到目前都没有经验,请问下需要带什么材料?
#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思?我八月份开了专票不含税销售345017.69元,销项税额44852.31元,问我八月份还需要再认证发票吗,能自动抵扣上期期末留抵吗?还是得申请税务局退款?
请问下,老师这里有个提醒我的代办是残疾人就业保障金,可是我点击申报以后出现了每年8月1日至次年3月31日的期间不允许办理跳出来,这是什么意思,是不是意味着我不用申报了,而且税种认定里期限是次年9月15日,是不是再次意味着我不用现在申报呀,请遇到过这个问题的老师帮忙解释下,我要怎么做
老师你好,我们公司是一般纳税人的简易计税,之前会计一直收的是普通发票,不过这个月有一家企业给我们开了增值税专用发票,会计的意思是让我把发票退换给销售方,但是销售方不同意,我们应该怎么办? 请问发票只要我们不认证抵扣的话就当普通发票一样可以这样使用是吧
收购股权变更过来的公司,建账要从0开始吗?
我单位是一般纳税人,2026年1月份检测出2025年第三季度和第四季度漏报收入,税务局在平台抓取数据,2026年1月份申报的,一直未缴纳,本月获取供货商对应的进项票,那4月份可以勾选进项票更正申报增值税和企业所得税吗?滞纳金怎么核算的,还想看下滞纳金增加了多少
老师,提升发票提额,有效时间当月,提供合同34000,提升额度提37000,可以嘛
老师有没有5个店面的费用表,按月的,比较明朗一些的,我们有5个店,然后每个月会发生费用,现在想统计一下2025年12月至2026年的,慢慢的以后累加月份也能自动整合数据的,比较明朗的,建议推荐一个模板
请问郭老师,财务部门内部付工资和开发票的审核流程,如果不打印纸质的材料,用什么方法怎么能留痕呢?
老师们,一个体户是今年3月4日领取营业执照,3月24日正式开业,是一家转转火锅,请问这个现在办理税务登记备案是否算超过规定的30天?会不会罚款?
老师,您好,工商年报里的从业人数,指的是全职交社保的人员吗?
假如新来员工3月12号来的。公司平常周日单休,法定节假日正常放假。试用期一个月,试用期工资4000元,转正工资5000元。3月份来公司后未请假,4月份新员工全勤未请假。那么3月份工资怎么给她算?4月份工资又怎么给她算?计算公式分别写一下,谢谢你了
老师,一般纳税人,账上去年应该有留抵税,现在账上没有,怎么调整过来啊
无形资产摊销年限根据法定年限还是预计使用年限?还是孰短?
你直接在提问的时候,艾特我就可以的。 专门提问应该是有一个会计问,然后里面有一个找老师,具体的我也不太清楚。 你在提问@我就可以
那我注销算成功了还是没有呢?收到这个文书后有没有什么需要我做的呢?
需要那边审核额 没有注销完毕
继续等待就可以了是吗,大概需要等多久呢?
这个需要看你税务局一般在五个工作日,他会给你回复的。
转账支票的领取和使用需要带什么资料嗯
你好,带着你的预留印鉴、身份证。
转账支票的使用,需要什么证明材料吗?
转给个人和公司,分别需要什么证明资料呢
你好,只要你有实际业务就可以的,这个不需要有证明,最好是有发票,如果支付的成本费用。
只要有业务就可以。
就是最好的话,带业务合同或者发票;那如果暂时没有的话,可以办理这个业务吗?
可以的,你们可以提前购买空白的。
营业外收入需要缴纳什么税费呢?
这个具体的是什么业务的,偶然所得的话,按照你利润交所得税,如果有盈利。
股东的其他应付款,企业需要注销,所以不打算还款了,做营业外收入处理的这种情况,如果不用交企业所得税,那我填写企业所得税报表时,需要在填写时哪里注意呢
你好,你是盈利的还是亏损的?
在汇算清交明细表,在主表营业外收入里面填写。 它会影响你的利润,如果转了营业外收入,你们单位还是亏损的,这种才不需要缴纳。
利润表因为这笔营业外收入,是盈利状态,如果是没有这笔营业外收入是亏损状态,我现在应该怎么填写呢
你好,那就在主表营业外收入里面填写有利润的,正常补税就可以。
之前年度有亏损吗?如果有亏损的话,可以弥补亏损。
去年有亏损,弥补之后,利润为0;那我可以直接这样申报2022.1-3月的财务报表和企业所得税吗?申报表的填写有没有什么需要注意的点呢?
可以的,你的这些成本费用得有发票才行。