2月份要计提印花税,同学
老师现在印花税不用计提了,直接缴纳时做:营业税金及附加,我11月份缴纳10月份的印花税,在11月份做账时做了,应交税费—印花税了,我这个月才发现,我是反结账去改一下呢还是怎么办
请问老师,我们2月份开了发票,因为进项发票没有及时开进来,交了15万的税,我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开,那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白,我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗?怎么产生留抵,留抵应该只是进项发票那部分吧,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师我有点糊涂了,3月份不是交2月份印花税吗?怎么就不用计提了呢?这块儿我没搞明白,麻烦老师帮忙解析一下
老师,残疾人就业申报表里的工资总额,我申报2021年得残疾人就业申报表,比如2020年12月计提2020年12月份工资2月,2021年1月发放2元,2021年1月计提2021年1月份工资3元,2月发放1月工资3元,3月计提4元工资等都是隔月发放工资,当月计提,到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放月工资1月,那这个残疾人就业电报里的工资总额是怎么加的呀?老师可以帮忙写一下我举例子的公式吗,我有点糊涂了
老师,收到的专票没有单位数量单价,可以用吗
老师您好,请问一下酒店和订房平台之间,收入入账应该包含平台扣点服务费吗
LNG加气站食堂供司机免费用餐的费用计入什么费用,税前扣除标准是什么?
老师 ,您好 有个实操问题怎么也不理解 就是给老板发现金补贴 在发放的时候我看做的凭证是借:库存现金 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 等费用票拿来做的凭证是借:管理费用 -职工福利费 贷:库存现金 怎么看也理解不了 这中间是不是差分录啊
老师,营业执照想注销,一般人,发一下流程
老师,把自己复杂的工作外包了是不是好点?
A投资B公司20万,是B公司的股东,B公司是做直播的,下面有6家店铺,有3家是在A公司下面,但是运营是B 公司的运营,B公司的员工有一些费用报销,这些是发生在A公司下面的店铺,A公司可以直接报销给该员工吗?该员工的关系在B公司,由于该员工不是A公司的员工,如果不能走报销,可以签订个顾问协议,然后走报销吗?
老师您好,我现在科目余额表借方待认证进项税额多了80元,这个数字现在应该怎么调整合适呢
请问,自产自销蔬菜,增值税免税,所得税也免税吗
国外汇来一笔技术服务费,是中国银行,一共100万,先寄来了50万人民币,因为是人民币,所以我想问一下需要给外管局申报么?
就是2月计提出来,3月申报时缴费,这样是对的吧
对的同学,是这样的
老师,那么什么情况下不计提印花税呢?
还有过去月份已经计提过的税费,系统自动缓缴的部分怎么记账呢?
没有不计提得时候,正确做账是要计提的
好的老师,感谢
不用客气祝你生活愉快