借主营业务收入25000。 应交税费应交增值税销项,3250 贷银行存款。

根据开票系统校验通过的红字发票开具信息表,开具增值税红字发票一份。价款25000元,税款3250元,并将货款与税款退还给购货方。的会计分录
因商品质量问题发生退货,根据卖方开具的红字增值税专用发票,收到退回价款210000元,税额35700,分录
甲公司为增值税一般纳税人,本年5月赊销给乙公司一批产品,开具增值税专用发票,注明价款为200000元,增值税销项税额34000元,因质量问题,公司于本年6月全部退货,甲公司凭税务机关系统校验通过的信息表开具红字专用发票,在新系统中,开具注明价款200000元,增值税税额34000元。该批货物成本为150000元。是求销售货物时的主营业务成本为多少?
甲公司为增值税一般纳税人,本年5月赊销给乙公司一批产品,开具增值税专用发票,注明价款为200000元,增值税销项税额34000元,因质量问题,公司于本年6月全部退货,甲公司凭税务机关系统校验通过的信息表开具红字专用发票,在新系统中,开具注明价款200000元,增值税税额34000元。该批货物成本为150000元。是求销售货物时的主营业务成本为多少?
(5)9月19日,收到某企业退货一批,该批货物系2022年7月份售出,因不符合购货方要求,双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增值税专用发票1份,全部款项33900元已退。(6)9月20日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。(7)9月22日,为新修建厂房,购进一批工程物资,取得增值税专用发票上注明价款1000000元,增值税税款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家电一批,该货物材料成本250000元,同时收到受托单位开具的增值税专用发票,注明加工费25000元,税款3250元。银行存款转账支付加工费,货物验收入库。这个分录怎么写呢
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
什么情况下转赠股本免企业所得税,什么情况下交所得税
老师,我公司公帐上的钱,以什么方式转到自己的私人卡能够避免股东分红?有什么方法?
公司租车法人员工车,签了租赁协议法人员工车修车费用开专票可以抵扣吗?
老师,老板人个的款转入公户的钱,当时因为经营需要转入的,现在公户有钱了再转到个人户。有时间要求吗。有没有什么风险
您好老师,注销公司的汇算清缴就是清税申报那里吗,然后是需要把账上的科目清零之后再做这个是吧
核对征收的个体户,额度一个月5万,这个季度实际销售收入40万,要如何申报增值税,个税,所得税
收不回来的账,客户不给,账务如何处理?
老师!手册核销什么意思?
借库存商品借主营业务成本负数。