借:应收账款-245700 贷:主营业务收入-210000 应交税费-增值税-销项-35700
由于钢材质量问题,予以退回。收到对方红字增值税专用发票和退回价款10000元,税款1300元。
因商品质量问题发生退货,根据卖方开具的红字增值税专用发票,收到退回价款210000元,税额35700,分录
上月卖出的产品因质量问题遭到退货,货物不含税销项税额10万元。企业开具了红字专用发票增值税如何处理。
月末,上期销售的一批产品发生退货,企业收到相关证明并开具增值税红字发票,发票注明货款40000元,增值税5200元,货款以存款方式退回,退回商品(生产成本24000元)收到入库。写会计分录
月末,上期销售的一批产品发生退货,企业收到相关证明并开具增值税红字发票,发票注明货款40000元,增值税5200元,货款以存款方式退回,退回商品(生产成本24000元)收到入库。写出会计分录
小规模纳税人给客户做业务1000元先开发票给客户,还没收到款,做外账分录要做价税分离吗
老师,家政服务公司购入拉拉裤给客户用是计入办公费吗
现在在填写企业所得税,季末的资产总额,就是去账上查资产负债表的9月份的期末数吧?
光大银行,对账单在哪里找呢?谢谢
国内公司的主营业务是给香港公司做跨境平台代运营,和香港公司签有合同,现在老板自己孵化的一个小公司有些付款需要走这个代运营的国内公司付出去,今天要付的是代理服务费529元 1,我担心有风险孵化公司的服务费需要代运营公司付款,怎么去解释呢? 2,有什么合规的又能落地的做法呢 3,目前这个孵化公司在国内没有付款的银行账号
老师,最新的企业所得税表,应付职工薪酬那里,第1项我应该怎么填,第2项怎么填
老师,小规模普票,季度内免税,比如含税额12万普票,应如何做分录?请写出具体的数字,谢谢
老师 我们有个公司不用了,税务注销怎么操作呢?
老师安装排气的材料费人工费计入哪里?
老师你好,我们公司是一家无人机驾驶培训公司,公司代收的学员补考费,最后付给考试中心的,代收代付的过程是这样的。 学员转补考费到对公账户上→考试完毕后→再z从对公账户上转钱给考试中心→最后考试中心开发票给我们。这个过程的会计分录怎么写呢